image
  • 20 Nov 2019

Rencana Aksi Tahun 2018

  • Admin Pep
  • 502 Pengunjung
RENCANA AKSI KINERJA 
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAN PROVINSI BANTEN
TAHUN 2018
                                         
NO PROGRAM / KEGIATAN  RENCANA AKSI TARGET RENCANA AKSI  PAGU ANGGARAN PENANGGUNAG JAWAB JADWAL KEGIATAN  
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III IV KET
JAN FEBR MARET APRIL MEI JUNI JULI  AGUST SEPT OKT NOV DES  
I PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN     KABID 1 ( PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN )                          
1  Pencegahan Daerah Rawan Bencana 24 Keg 428,227,500.00                          
1 Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh di Kota Serang                           
2 Sosialisasi melalui media Radio dan Televisi                          
3 Peningkatan Kapasitas Tanggap Darurat bagi  SDM kebencanaan (Aparatur, Masyarakat dan Dunia Usaha)                          
4 Pembentukan Sister Village                          
                                     
2 Koordinasi Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 2 Keg/ 4 Dok 612,549,500.00                          
1 Penyusunan Pergub Penanganan  Penanggulangan Bencana                          
2 Jambore Relawan Kebencanaan Provinsi Banten                          
3 Koordinasi Penanganan Penanggulangan  Bencana Alam dan Industri                          
4 Rencana Kontijensi Bencana Alam, Non Alam  dan Kegagalan Teknologi                          
5 Gladi dan Simulasi Penanganan Bencana                     6    
                                       
II KEDARURATAN DAN LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA     KABID 2 ( KEDARURATAN DAN LOGISTIK KEBENCANAAN )                          
3 Koordinasi SDM Kebencanaan 2 Keg 335,905,000.00                          
1 Koordinasi Penanganan Tanggap Darurat (14 jenis bencana)                          
2 Peningkatan kapasitas SDM Search and Rescue (SAR)                          
                                     
4 Koordinasi Peningkatan Dukungan Peralatan dan Logistik Kebencanaan 9 Keg 714,382,500.00                          
1 Koordinasi Peningkatan Dukungan Peralatan  dan Logistik kebencanaan                          
2 Koordinasi Penyiapan dan distribusi logistik  di daerah rawan bencana                          
                                     
5 PUSDALOPS Penanggulangan Bencana 22 Keg 1,627,440,000.00                          
1 Dukungan Operasional Personil PUSDALIPS PB                          
2 Platihan Peningkatan Kapasitas Penyediaan Layanan Dasar Data dan Informasi Kebencanaan                          
3 Koordinasi  Lintas Sektor Kebencanaan ( Tahapan Pra Bencana, Darurat Bencana dan Pasca Bencana )                          
                                         
III PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN     SEKRETARIS                          
6 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 17 Dok 357,790,000.00                          
1. Penyusunan Laporan Program dan Kegiatan                          
 2  Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan                          
 3  Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian                          
                                     
7 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 29 Dok 622,440,000.00                          
1. Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah                          
2 Pembuatan Visualisasi Peragkat Daerah                          
3 Pengelolaan Website PD                          
4 Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik                            
5 Pengelolaan PPID                          
                                     
  Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 12 Bulan  1,537,000,000.00                          
8 1  Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor                            
2  Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional                          
3 Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK                          
                                     
9 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 12 bln 2,965,014,000.00                          
1 Operasional kantor Tidak tetap                            
2  Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman                          
3 Penyediaan Barang Habis Pakai                          
4 Penyediaan Bahan Cetak                          
5 Penyediaan Makan dan Minum Kantor                          
6 Penyediaan Promosi dan Publikasi                          
7 Penyediaan Operasional Jasa Kantor                          
8 Pelaksanaan HUT Banten dan Banten Expo                          
9 Penyediaan BBM                          
                                     
10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 1 Paket 1,800,000,000.00                          
1. Pengadaan Sarana dan Prasarana  Perlengkapan dan Pralatan Kantor                          
                                     
11 Peningkatan Kapasitas Aparatur 1 Keg 446,000,000.00                          
1. Fasilitasi Administrasi Kepegawaian                          
2  Peningkatan Kompetensi Aparatur                          
                                     
12 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca  Aset 22 Dok 55,440,000.00                          
1. Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan                          
2. Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ( TLHP ) Aparat Pengawas Instansi                          
3 Penyusunan Dokumen  Laporan Pajak                           
                                     
13` RAPAT KOORDINASI KE DALAM  DAN KELUAR DAERAH 12 Bln 600,000,000.00                          
1 Kooordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah                          
2 Koordinasi dan Konsulrtasi ke Luardaerah                          
                                         
IV PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PENANGGULANGAN BENCANA     Kabid 3  (REHABILITASI DAN REKONTRUKSI )                          
14 Koordinasi Rehabilitasi Kebencanaan 20 Keg 711,084,000.00                          
1 Koordinasi Rehabilitasi dan Pemulihan  Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca  Bencana                          
2 Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian  sosial ekonomi pasca bencana                          
3 Peningkatan kapasitas penanganan Pasca  Bencana bagi SDM Kebencanaan (Aparatur,  Masyarakat dan Dunia Usaha)                          
                                     
15 Koordinasi Rekonstruksi Kebencanaan 19 Keg 641,713,000.00                          
1 Koordinasi Pemulihan Kondisi sarana dan   prasarana lokasi Pasca Bencana 268,376,000.00                          
2 Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian  sosial ekonomi pasca bencana 268,352,000.00                          
3 Peningkatan kapasitas penanganan Pasca  Bencana bagi SDM Kebencanaan (Aparatur,  Masyarakat dan Dunia Usaha) 104,985,000.00                          
                                         
                          Serang     Januari 2018 
                          Kepala Pelaksana BPBD Prov. Banten
                                         
                                         
                                         
                          Drs. H. Sumawijaya, M.Si
                          Pembina Utama Madya
                          NIP. 19590210 199203 1 004