image
  • 20 Nov 2019

Rencana Aksi BPBD Tahun 2019

  • Admin Pep
  • 211 Pengunjung
RENCANA AKSI KINERJA 
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAN PROVINSI BANTEN
TAHUN 2019
                                         
NO PROGRAM / KEGIATAN  RENCANA AKSI TARGET RENCANA AKSI  PAGU ANGGARAN PENANGGUNAG JAWAB JADWAL KEGIATAN  
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III IV KET
JAN FEBR MARET APRIL MEI JUNI JULI  AGUST SEPT OKT NOV DES  
                                     
I Pencegahan dan Kesiapsiagaan  Penanggulangan Bencana     KABID 1 ( PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN )                          
1 Pencegahan Daerah Rawan Bencana 24 Keg 565,461,000.00                          
1 Sosialisasi melalui media Radio dan Televisi 61,800,000.00                          
2 Peningkatan Kapasitas Tanggap Darurat bagi  SDM kebencanaan (Aparatur, Masyarakat dan Dunia Usaha) 221,817,000.00                          
3 Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana 221,598,000.00                          
4 Pembentukan Sister Village 60,246,000.00                          
2 Koordinasi Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 4 Dok/ 2 Keg 609,699,000.00                          
1 Penyusunan Pergub Penanganan  Penanggulangan Bencana 18,060,000.00                          
2 Jambore Relawan Kebencanaan Provinsi Banten 200,713,000.00                          
3 Koordinasi Penanganan Penanggulangan  Bencana Alam dan Industri 51,415,000.00                          
4 Rencana Kontijensi Bencana Alam, Non Alam  dan Kegagalan Teknologi 88,201,000.00                          
5 Gladi dan Simulasi Penanganan Bencana 251,310,000.00                          
II Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana     KABID 2 ( KEDARURATAN DAN LOGISTIK KEBENCANAAN )                          
3 Koordinasi Dukungan Peralatan dan Logistik Kebencanaan 9 Keg 450,144,500.00                          
1. Koordinasi Peningkatan Dukungan Peralatan  dan Logistik kebencanaan 190,544,000.00                          
  Koordinasi Inventarisasi Kebutuhan Peralatan Penanggulangan Bencana                            
  Koordinasi Bantuan Dukungan Peralatan Kebencanaan                            
  Koordinasi Bantuan Dukungan Logistik Kebencanaan                            
  Penyusunan Laporan StoK Opname Logistik Kebencanaan BPBD Kab/Kota Se-Provinsi Banten                            
2 Koordinasi Penyiapan dan distribusi logistik  di daerah rawan bencana 259,600,500.00                          
  Koordinasi Penyediaan Logistik Kebencanaan Pada Daerah Rawan Bencana                            
  Koordinasi Lintas Sektor Peralatan dan Logistik Kebencanaan                            
  Koordinasi  Persiapan Pendistribusian  Logistik Kebencanaan                            
  Koordinasi  Evaluasi Pendistribusian  Logistik Kebencanaan                             
  Koordinasi Penyusunan Kajian Kebutuhan Peralatan dan Logistik Kebencanaan                            
  Koordinasi Inventarisasi Kebutuhan Logistik Kebencanaan                            
4 Koordinasi SDM Kebencanaan 2 Keg 434,245,000.00                          
1 Koordinasi Penanganan Tanggap Darurat (14 jenis bencana) 189,880,000.00                          
2 Peningkatan kapasitas SDM Search and Rescue (SAR) 244,365,000.00                          
5 Pusdalops PB 10 Keg/ 12 Bulan 1,508,022,000.00                          
1 Dukungan Operasional Personil Pusdalops PB 1,305,600,000.00                          
2 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Penyediaan Layanan Dasar Data dan Informasi Kebencanaan  148,322,000.00                          
3 Koordinasi Lintas sektor Kebencanaan (tahapan pra bencana, bencana dan pasca bencana) 54,100,000.00                          
III Rehabilitasi dan Rekontrsuksi Penanggulangan  Bencana     Kabid 3  (REHABILITASI DAN REKONTRUKSI )                          
1 Koordinasi Rehabilitasi Kebencanaan 20 Keg 687,506,000.00                          
1 Koordinasi Rehabilitasi dan Pemulihan  Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca  Bencana 234,325,000.00                          
2 Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian  sosial ekonomi pasca bencana 234,325,000.00                          
3 Peningkatan kapasitas penanganan Pasca  Bencana bagi SDM Kebencanaan (Aparatur,  Masyarakat dan Dunia Usaha) 218,856,000.00                          
2 Koordinasi Rekonstruksi Kebencanaan 19 Keg 629,964,000.00                          
1 Koordinasi Pemulihan Kondisi sarana dan   prasarana lokasi Pasca Bencana 247,170,000.00                          
2 Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian  sosial ekonomi pasca bencana 247,170,000.00                          
3 Peningkatan kapasitas penanganan Pasca  Bencana bagi SDM Kebencanaan (Aparatur,  Masyarakat dan Dunia Usaha) 135,624,000.00                          
IV Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah     SEKRETARIS                          
   Penyusunan Laporan Keuangan dan Neraca Aset  22 Dok 31,994,000.00                          
1. Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan 25,120,000.00                          
2. Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ( TLHP ) Aparat Pengawas Instansi 3,590,000.00                          
3 Penyusunan Dokumen  Laporan Pajak  3,284,000.00                          
   Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan   18 Dok  226,218,000.00                          
1. Penyusunan Laporan Program dan Kegiatan 31,533,000.00                          
 2  Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan 159,360,000.00                          
 3  Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian 20,000,000.00                          
 4  Revisi Renstra 15,325,000.00                          
- Rapat Persiapan                            
- Pelaksanaan Penyusunan                            
- Pelaporan / Cetak Penggandaan                            
   Pengadaan Sarana Prasarana Kantor  1 Paket  2,038,180,000.00                          
1. Pengadaan Sarana dan Prasarana  Perlengkapan dan Pralatan Kantor 2,038,180,000.00                          
  Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 12 Bulan 775,000,000.00                          
1  Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor 350,000,000.00                          
2  Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 250,000,000.00                          
3 Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK 175,000,000.00                          
                             
  Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran BPBD 2 Keg/ 12 Bulan 2,655,364,500.00                          
1 Operasional kantor Tidak tetap 781,650,000.00                          
2  Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman 195,235,500.00                          
3 Penyediaan Barang Habis Pakai 172,116,000.00                          
4 Penyediaan Bahan Cetak 105,025,000.00                          
5 Penyediaan Makan dan Minum Kantor 174,720,000.00                          
6 Penyediaan Promosi dan Publikasi 62,500,000.00                          
7 Penyediaan Operasional Jasa Kantor 588,250,000.00                          
8 Pelaksanaan HUT Banten dan Banten Expo 105,780,000.00                          
9 Penyediaan BBM 470,088,000.00                          
                             
  Peningkatan Kapasitas Aparatur 15 Dok/ 1 Keg 370,080,000.00                          
1. Fasilitasi Administrasi Kepegawaian 3,195,000.00                          
2  Peningkatan Kompetensi Aparatur 366,885,000.00                          
                             
  Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah 12 bln 350,000,000.00                          
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 150,000,000.00                          
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 200,000,000.00                          
                             
  Penyediaan Data Pembangunan Sektoral  29 Dok 425,122,000.00                          
1. Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah 78,465,000.00                          
  - Rapat Persiapan                            
  - Pelaksanaan Penyusunan                            
  - Pelaporan / Cetak Penggandaan                            
2 Pembuatan Visualisasi Peragkat Daerah 75,511,000.00                          
3 Pengelolaan Website PD 50,511,000.00                          
4 Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik 4,044,000.00                          
  - Rapat Persiapan                            
  - Rapat Pelaksanaan Penyusunan                            
  - Pelaporan                            
5 Pengelolaan PPID 216,591,000.00                          
JUMLAH  24,417,000,000.00                            
                                         
                                  Serang,     Januari  2019      
                                  Plt. Badan Penanggulangan Bencana Daerah      
                                  Provinsi Banten      
                                         
                                         
                                         
                                  Drs. E. Kusmayadi, M.Si      
                                  Pembina Utama Muda      
                                  NIP. 19610323 198903 1 009