image
  • 16 May 2019

3.4.1  Program : PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN

 

 

1.      Kegiatan  ; Perencanaan. Evaluasi dan Pelaporan

 

  1. Indikator Kinerja

INDIKATOR KINERJA

TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

Terpenuhinnya Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Kinerja Pelaksanaan rencana Pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten

100 % tahun 2019

MASUKAN

 

 

Tersedia dana kegiatan

Rp. 226.218.000,00

Tersedia Pelaksana kegiatan

7 Orang

Tersedia waktu pelaksanaan

12 Bulan

KELUARAN

 

 

 

 

Tersusunnya Dokumen Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan

1 Dok

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan

1 Keg

Tersusunnya Dokumen Laporan Evaluasi Program dan Pengendalian

1 Keg

 

Tersusunnya Refisi Dokumen Renstra BPBD Provinsi Banten

2 Dok

HASIL

Tersusunnya Pengendalian Evaluasi Program kegiatan 2019 dan Rancana Program kegiatan 2019

100%

MANFAAT

sebagai bahan acuan perencanaan pelaksanaan pembangunan Badan Penaggulangan Bencana Daera provinsi Banten

Tahun 2019

DAMPAK

Meningkatnya Indeks Kapabilitas Aparatur

25,34%

 

  1. Rencana Biaya

1.

Tersusunnya Dokumen Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan

31.533.000

2.

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan

159.360.000

3.

Tersusunnya Dokumen Laporan Evaluasi Program dan Pengendalian

20.000.000

4.

Tersusunnya Refisi Dokumen Renstra BPBD Provinsi Banten

15.325.000

 

Jumlah

226.218.000,00

 

 

 

 

  1. Kelompok Sasaran

Tolok Ukur

Kelompok Sasaran

Lokasi

Nama

Jumlah

Tersusunnya Dokumen Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan

Kab/Kota

Aparatur BPBD

1 Dok

Prov. Banten

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan

Aparatur BPBD Prov. Banten

1 Keg

Prov. Banten

Tersusunnya Dokumen Laporan Evaluasi Program dan Pengendalian

Aparatur BPBD

Prov. Banten

1 Keg

Prov. Banten

Tersusunnya Refisi Dokumen Renstra BPBD Provinsi Banten

Aparatur BPBD Prov. Banten

2 Dok

Prov. Banten

 

 

  1. Rencana Jadwal Pelaksanaan

TOLOK UKUR/ KEGIATAN

BULAN

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Tersusunnya Dokumen Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Tersusunnya Dokumen Laporan Evaluasi Program dan Pengendalian

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tersusunnya Refisi Dokumen Renstra BPBD Provinsi Banten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

2.      Kegiatan ; Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

  1. Indikator Kinerja

INDIKATOR KINERJA

TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

Terpenuhinya Akuntabilitas Keuangan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten

100 % tahun 2016

MASUKAN

 

 

Tersedia dana kegiatan

Rp. 31.994.000,00

Tersedia Pelaksana kegiatan

11 Orang

Tersedia waktu pelaksanaan

12 Bulan

KELUARAN

 

 

 

 

 

 

Dokumen Laporan Keuangan

17 Dokumen

Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)

2 Dokumen

Dokumen Laporan Pajak

3 Dokumen

HASIL

Penyusunan Laporan Keuangan.

100%

MANFAAT

Meningkatnya kapabilitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan

Tahun 2019

DAMPAK

Meningkatnya indeks keuangan daerah

28%

 

  1. Rencana Biaya

1

Dokumen Laporan Keuangan

25.120.000

2

Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)

3.590.000

3

Dokumen Laporan Pajak

3.284.000

 

Jumlah

31.994.000,00

 

c.    Kelompok Sasaran

TOLOK UKUR

KELOMPOK SASARAN

LOKASI KAB,KOTA/KEC

NAMA

JUMLAH

Dokumen Laporan Keuangan

Aparatur/

Bendaharawan pembantu keg. BPBD Prov.Banten

4 Dok

 

Prov. Banten

Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)

Aparatur/

Bendaharawan pembantu keg. BPBD Prov.Banten

3 Dok

 

Prov. Banten

Dokumen Laporan Pajak

Aparatur/

Bendaharawan pembantu keg. BPBD Prov.Banten

5 Dok

Prov. Banten

 

 

d.    Rencana Jadwal Pelaksanaan

TOLOK UKUR/ KEGIATAN

BULAN

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Dokumen Laporan Keuangan

x

x

X

X

x

x

x

x

X

X

X

X

Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumen Laporan Pajak

x

x

X

X

x

x

x

X

x

x

x

X

 

 

     3. Kegiatan ; Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

  1. Indikator Kinerja

INDIKATOR KINERJA

TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

Terpenuhinya pelayanan kegiatan perkantoran Badan Penaggulangan Bencaa Daerah Provini Banten

100 % Pada Tahun 2019

MASUKAN

 

 

Tersedia dana kegiatan

Rp. 2.655.364.500,00

Tersedia Pelaksana kegiatan

12 orang

Tersedia waktu pelaksanaan

12 Bulan

KELUARAN

terlaksananya Operasional kantor Tidak tetap

26 orang

 

tersedianya Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman

12 Bulan

 

tersedianya  Barang Habis Pakai

12 Bulan

 

tersedianya Bahan Cetak

12 Bulan

 

tersedianya Makan dan Minum Kantor

12 Bulan

 

tersedianya  Promosi dan Publikasi

12 Bulan

 

terselenggaranya HUT Banten dan Banten Expo

2 kegiatan

 

tesediianya bahan bakar minyak kendaraan operasional kantor

12 Bulan

 

tersedianya  Operasional Jasa Kantor

12 Bulan

HASIL

Kelancaran Administrasi Pelayanan aparatur BPBD

Tahun 2019

MANFAAT

Meningkatnya Kapabilitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah

100%

DAMPAK

Meningkatnya Indeks Kapabilitas Aparatur

40%

 

  1. Rencana Biaya

1.

terlaksananya Operasional kantor Tidak tetap

781.650.000

2.

tersedianya Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman

195.235.500

3.

tersedianya  Barang Habis Pakai

172.116.000

4.

tersedianya Bahan Cetak

105.025.000

5

tersedianya Makan dan Minum Kantor

174.720.000

6

tersedianya  Promosi dan Publikasi

62.500.000

7

terselenggaranya HUT Banten dan Banten Expo

105.780.000

8

tesediianya bahan bakar minyak kendaraan operasional kantor

470.088.000

9

tersedianya  Operasional Jasa Kantor

588.250.000

 

Jumlah

2.655.364.500,00,-

 

  1. Kelompok Sasaran

Tolok Ukur

Kelompok Sasaran

Lokasi

Nama

Jumlah

terlaksananya Operasional kantor Tidak tetap

Aparatur

12 bulan

Kota Serang

tersedianya Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman

Aparatur

12 bulan

Kota Serang

tersedianya  Barang Habis Pakai

Aparatur

12 bulan

Kota Serang

tersedianya Bahan Cetak

Aparatur

12 bulan

Kota serang

tersedianya Makan dan Minum Kantor

Aparatur

12 bulan

Kota serang

tersedianya  Promosi dan Publikasi

Aparatur

12 bulan

Kota serang

terselenggaranya HUT Banten dan Banten Expo

Aparatur

2 kegiatan

Prov. Banten

tesediianya bahan bakar minyak kendaraan operasional kantor

Aparatur

12 bulan

Kota Serang

tersedianya  Operasional Jasa Kantor

Aparatur

12 bulan

Kota serang

 

  1. Rencana Jadwal Pelaksanaan

TOLOK UKUR/ KEGIATAN

BULAN

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

terlaksananya Operasional kantor Tidak tetap

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

tersedianya Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

tersedianya  Barang Habis Pakai

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

tersedianya Bahan Cetak

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

tersedianya Makan dan Minum Kantor

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

tersedianya  Promosi dan Publikasi

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

terselenggaranya HUT Banten dan Banten Expo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

tesediianya bahan bakar minyak kendaraan operasional kantor

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

tersedianya  Operasional Jasa Kantor

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

2. Kegiatan ; Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah

  1.  Indikator Kinerja

INDIKATOR KINERJA

TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

Terpenuhinya pelayanan kegiatan Rapat Koordinasi dan Kosultasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten

100 % Pada Tahun 2019

MASUKAN

 

 

Tersedia dana kegiatan

Rp.  350.000.000,00,-

Tersedia Pelaksana kegiatan

12 orang

Tersedia waktu pelaksanaan

12 Bulan

KELUARAN

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah

12 bulan

 

terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

 

HASIL

Tercapainya Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan keluar daerah

Tahun 2019

MANFAAT

Terpasilitasinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan keluar Daerah

100%

DAMPAK

Tercapainya Koordinasi dan Konsultasi Aparatur Pemerintah

100%

 

 

 

 

 

  1. Rencana Biaya

1.

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah

150.000.000                     

 

terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

200.000.000

 

Jumlah

350.000.000,00,

 

  1. Kelompok Sasaran

Tolok Ukur

Kelompok Sasaran

Lokasi

Nama

Jumlah

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah

Aparatur

12 bulan

Prov. Banten

terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Aparatur

12 bulan

Luar Prov. Banten

 

  1. Rencana Jadwal Pelaksanaan

TOLOK UKUR/ KEGIATAN

BULAN

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

3.  Kegiatan ; Pengadaan Sarana Prasarana Kantor.

  1. Indikator Kinerja

INDIKATOR KINERJA

TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

Terpenuhinya pelayanan kegiatan perkantoran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten

100 % Pada Tahun 2019

MASUKAN

 

 

Tersedia dana kegiatan

Rp. 2.038.180.000,00

Tersedia Pelaksana kegiatan

8 orang

Tersedia waktu pelaksanaan

12 Bulan

KELUARAN

Tersedianya Sarana Prasarana Kantor

9 Paket

HASIL

Kelancaran Administrasi Pelayanan aparatur BPBD

Tahun 2019

MANFAAT

Meningkatnya Kapabilitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah

100%

DAMPAK

Meningkatnya Indeks Kapabilitas Aparatur

39%

 

  1. Rencana Biaya

1.

Tersedianya Sarana Prasarana Kantor

2.038.180.000

 

Jumlah

2.038.180.000,00

 

 

 

  1. Kelompok Sasaran

Tolok Ukur

Kelompok Sasaran

Lokasi

Nama

Jumlah

Tersedianya Sarana Prasarana Kantor

Aparatur BPBD

9 Paket

Prov.Banten

 

  1. Rencana Jadwal Pelaksanaan

TOLOK UKUR/ KEGIATAN

BULAN

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Tersedianya Sarana Prasarana Kantor

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

4. Kegiatan ; Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

  1. Indikator Kinerja

INDIKATOR KINERJA

TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

Terpenuhinya pelayanan kegiatan perkantoran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provini Banten

100 % Pada Tahun 2019

MASUKAN

 

 

Tersedia dana kegiatan

Rp. 775.000.000,00,-

Tersedia Pelaksana kegiatan

8 orang

Tersedia waktu pelaksanaan

12 Bulan

KELUARAN

 

Terlaksananya Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/ Kantor

12 Bulan

 

Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

12 Bulan

 

Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK

12 Bulan

HASIL

Kelancaran Administrasi Pelayanan aparatur BPBD

Tahun 2019

MANFAAT

Meningkatnya Kapabilitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah

100%

DAMPAK

Meningkatnya Indeks Kapabilitas Aparatur

39%

 

  1. Rencana Biaya

1.

Terlaksananya Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/ Kantor

350.000.000

2.

Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

250.000.000

3.

Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK

175.000.000

 

Jumlah

775.000.000,00,-

 

 

 

 

 

 

  1. Kelompok Sasaran

Tolok Ukur

Kelompok Sasaran

Lokasi

Nama

Jumlah

Terlaksananya Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/ Kantor

Gedung dan kantor

12 Bulan

Kota Serang

 

Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

Speed boat, Perahu Karet Mesin Tempel dan Kendaraan Dinas OPrasional

12 Bulan

Kota Serang

Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK

Alat kelengkapan kantor

12 Bulan

Kota Serang

 

  1. Rencana Jadwal Pelaksanaan

TOLOK UKUR/ KEGIATAN

BULAN

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Terlaksananya Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/ Kantor

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

5. Kegiatan ; Peningkatan Kapasitas Aparatur

  1. Indikator Kinerja

INDIKATOR KINERJA

TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

Terpenuhinya pelayanan kegiatan perkantoran Badan Penaggulangan Bencana Daerah Provini Banten

100 % Pada Tahun 2019

MASUKAN

 

 

Tersedia dana kegiatan

Rp.  370.080.000,00

Tersedia Pelaksana kegiatan

12 orang

Tersedia waktu pelaksanaan

12 Bulan

KELUARAN

terlaksananya Fasilitasi Administrasi Kepegawaian

15 Dokumen

 

terlaksananya Peningkatan Kompetensi Aparatur

1 Keg

HASIL

Kelancaran Administrasi Pelayanan aparatur  pada Penaggulangan Bencana Daera Provinsi Banten.

Tahun 2019

MANFAAT

Meningkatnya Kapabilitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah

100%

DAMPAK

Meningkatnya Indeks Kapabilitas Aparatur

40%

 

 

 

  1. Rencana Biaya

1.

terlaksananya Fasilitasi Administrasi Kepegawaian

3.195.000

2.

terlaksananya Peningkatan Kompetensi Aparatur

366.885.000

 

Jumlah

 

370.080.000,00

 

 

  1. Kelompok Sasaran

Tolok Ukur

Kelompok Sasaran

Lokasi

Nama

Jumlah

terlaksananya Fasilitasi Administrasi Kepegawaian

Aparatur

15 Dokumen

Kota Serang

terlaksananya Peningkatan Kompetensi Aparatur

Aparatur

1 Keg

Kota Serang

 

  1. Rencana Jadwal Pelaksanaan

TOLOK UKUR/ KEGIATAN

BULAN

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

terlaksananya Fasilitasi Administrasi Kepegawaian

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

terlaksananya Peningkatan Kompetensi Aparatur

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

1.     Kegiatan : Penyediaan Data Pembangunan Sektoral

  1. Indikator Kinerja

INDIKATOR KINERJA

TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

Terpenuhinya Penyediaan data Pembangunan Penanganan Bencana

100 % Tahun 2019

MASUKAN

 

 

Tersedia dana kegiatan

Rp. 425.122.000,00

Tersedia Pelaksana kegiatan

12 Kegiatan

Tersedia waktu pelaksanaan

12 Bulan

KELUARAN

Tersusunnya Dokumen Profil Kinerja Program Perangkat Daerah

2 Dokumen

Tersedianya Visualisasi Peragkat Daerah

1 Dokumen

Terlaksananya Pengelolaan Website PD

12 Bulan

Tersusunnya Dokumen  Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik

2 Dokumen

 

Terlaksananya Pengelolaan PPID

12 Bulan

HASIL

Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyusunan Data Penaggulangan Bencana Daera Provinsi Banten.

8 Kab/Kota

MANFAAT

Cakupan Pembinaan Lembaga Kepemudaan

100%

DAMPAK

  1. Meningkatnya Indek Pembangunan Manuisia. (IPM)
  2. Meningkatnya LPE

74,57%

 

65,67%

 

  1. Rencana Biaya

1.

Tersusunnya Dokumen Profil Kinerja Program Perangkat Daerah

78.465.000

2.

Tersedianya Visualisasi Peragkat Daerah

75.511.000

3.

Terlaksananya Pengelolaan Website PD

50.511.000

4.

Tersusunnya Dokumen  Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik

216.591.000

5.

Terlaksananya Pengelolaan PPID

4.044.000

 

 

Jumlah

425.122.000,00

 

  1. Kelompok Sasaran

TOLOK UKUR

KELOMPOK SASARAN

LOKASI (KAB,KOTA/KEC)

NAMA

JUMLAH

Tersusunnya Dokumen Profil Kinerja Program Perangkat Daerah

Aparatur

2 Dokumen

Provinsi Banten

Tersedianya Visualisasi Peragkat Daerah

Aparatur

1 Dokumen

Provinsi Banten

Terlaksananya Pengelolaan Website PD

Aparatur

12 Bulan

Provinsi Banten

Tersusunnya Dokumen  Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik

Aparatur

2 Dokumen

Provinsi Banten

Terlaksananya Pengelolaan PPID

Aparatur

12 Bulan

Provinsi Banten

 

 

  1. Rencana Jadwal Pelaksanaan

TOLOK UKUR/ KEGIATAN

BULAN

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Tersusunnya Dokumen Profil Kinerja Program Perangkat Daerah

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tersedianya Visualisasi Peragkat Daerah

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Terlaksananya Pengelolaan Website PD

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tersusunnya Dokumen  Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2   Program : PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

PENANGGULANGAN BENCANA

  1. Kegiatan : Pencegahan Daerah Rawan Bencana
  1. Indikator Kinerja

INDIKATOR KINERJA

TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

Terpenuhinya Pencegahan dan Penyebarluasan Informasi Peringatan Dini Bencana

100% Pada tahun 2019

MASUKAN

 

 

Tersedia dana kegiatan

Rp. 565.461.000,00

Tersedia Pelaksana kegiatan

5 Orang

Tersedia waktu pelaksanaan

4 Bulan

KELUARAN

Sosilisasi Penanggulangan Bencana Melalui Media Cetak dan Elektronik

1 Kegiatan

 

Peningkatan kapasitas Tanggap Darurat bagi SDM Kebencanaan (Aparatur, Masyarakat dan Dunia Usaha)

3 Kegiatan

 

Pembentukan Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana

3 Kegiatan

 

Pembentukan Sister Village

1 Kegiatan

HASIL

Terlaksanakannya Pencegahan dan peringatan dini dalam penanggulangan bencana

100 % pada Tahun 2019

MANFAAT

Meningkatnya Pencegahan dan peringatan dini dalam penanggulangan bencana

Tahun 2019

DAMPAK

Meningkatnya indek pembangunan manusia (IPM)

74,57%

 

  1. Rencana Biaya

1

Sosilisasi Penanggulangan Bencana Melalui Media Cetak dan Elektronik

61.800.000

2

Peningkatan kapasitas Tanggap Darurat bagi SDM Kebencanaan (Aparatur, Masyarakat dan Dunia Usaha)

221.817.000

3

Pembentukan Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana

221.598.000

4

Pembentukan Sister Village

60.246.000

 

Jumlah

565.461.000,00

 

  1. Kelompok Sasaran

TOLOK UKUR

KELOMPOK SASARAN

LOKASI KAB,KOTA/KEC

NAMA

JUMLAH

Sosilisasi Penanggulangan Bencana Melalui Media Cetak dan Elektronik

Aparatur Pemerintah dan Masyrakat

1 Kegiatan

Prov. Banten

Peningkatan kapasitas Tanggap Darurat bagi SDM Kebencanaan (Aparatur, Masyarakat dan Dunia Usaha)

Kalangan Tingkat Pendidikan

3 Kegiatan

Prov. Banten

Pembentukan Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana

Relawan dan Masyrakat

3 Kegiatan

Prov. Banten

Pembentukan Sister Village

Aparatur Pemerintah dan Masyrakat

1 Kegiatan

Prov. Banten

  1. Rencana Jadwal Pelaksanaan

TOLOK UKUR/ KEGIATAN

BULAN

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Sosilisasi Penanggulangan Bencana Melalui Media Cetak dan Elektronik

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Peningkatan kapasitas Tanggap Darurat bagi SDM Kebencanaan (Aparatur, Masyarakat dan Dunia Usaha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembentukan Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembentukan Sister Village

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Kegiatan : Koordinasi Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

  1. Indikator Kinerja

INDIKATOR KINERJA

TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

Meningkatnya Kesiapsiagaan dan mitigasi bencana

 100 % Tahun 2019

MASUKAN

 

 

Tersedia dana kegiatan

Rp. 609.699.000,00

Tersedia Pelaksana kegiatan

5 Orang

Tersedia waktu pelaksanaan

12 Bulan

KELUARAN

tersusunnya Pergub Penanganan Penanggulangan Bencana

1 dokumen

 

terselenggaranya Jambore Relawan Kebencanaan Provinsi Banten

1 Kegiatan

 

terlaksananya Koordinasi Penanganan Penanggulangan Bencana Alam dan Industri

2 Kegiatan

 

terlaksananya  Rencana Kontijensi Bencana Alam, Non Alam dan Kegagalan Teknologi

1 dokumen

 

terlaksananya Gladi dan Simulasi Penanganan Bencana

1 Kegiatan

HASIL

Terbinanya Kesiapsiagaan dan mitigasi bencana

100%

MANFAAT

Meningkatnya Kesiapsiagaan dan mitigasi bencana

Tahun 2016

DAMPAK

Meningkatnya indek pembangunan manusia (IPM)

74,57%

 

b. Rencana Biaya

1.

tersusunnya Pergub Penanganan Penanggulangan Bencana

18.060.000

2.

terselenggaranya Jambore Relawan Kebencanaan Provinsi Banten

200.713.000

3.

terlaksananya Koordinasi Penanganan Penanggulangan Bencana Alam dan Industri

51.415.000

4.

terlaksananya  Rencana Kontijensi Bencana Alam, Non Alam dan Kegagalan Teknologi

88.201.000

5.

terlaksananya Gladi dan Simulasi Penanganan Bencana

251.310.000

 

Jumlah

609.699.000,00

c.   Kelompok Sasaran

TOLOK UKUR

KELOMPOK SASARAN

LOKASI KAB.KOTA/KEC

NAMA

JUMLAH

tersusunnya Pergub Penanganan Penanggulangan Bencana

Aparatur dan Masyarakat

1 dokumen

Provinsi Banten

terselenggaranya Jambore Relawan Kebencanaan Provinsi Banten

Aparatur dan Masyarakat

1 Kegiatan

Provinsi Banten

terlaksananya Koordinasi Penanganan Penanggulangan Bencana Alam dan Industri

Aparatur dan Masyarakat

2 Kegiatan

Provinsi Banten

terlaksananya  Rencana Kontijensi Bencana Alam, Non Alam dan Kegagalan Teknologi

Aparatur dan Masyarakat

1 dokumen

Provinsi Banten

terlaksananya Gladi dan Simulasi Penanganan Bencana

Aparatur dan Masyarakat

1 Kegiatan

Provinsi Banten

 

d.     Rencana Jadwal Pelaksanaan

TOLOK UKUR/ KEGIATAN

BULAN

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

tersusunnya Pergub Penanganan Penanggulangan Bencana

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

terselenggaranya Jambore Relawan Kebencanaan Provinsi Banten

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

terlaksananya Koordinasi Penanganan Penanggulangan Bencana Alam dan Industri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

terlaksananya  Rencana Kontijensi Bencana Alam, Non Alam dan Kegagalan Teknologi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terlaksananya Gladi dan Simulasi Penanganan Bencana

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3   Program : PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA

1.  Kegiatan : Koordinasi SDM Kebencanaan

  1. Indikator Kinerja

INDIKATOR KINERJA

TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

Terpenuhinya Penanganan Kedaruratan Bencana

30% dari  tahun 2019

MASUKAN

 

 

Tersedia dana kegiatan

Rp. 434.245.000,00

Tersedia Pelaksana kegiatan

5 Orang

Tersedia waktu pelaksanaan

12 Bulan

KELUARAN

Koordinasi Penanganan Tanggap Darurat (14 Jenis Bencana) Bintek Mobil Komunikasi Satelite

1 Keg

 

Peningkatan kapasitas SDM Search and Rescue (SAR)

1 Keg

HASIL

Terfasilitasinya Petugas Kebencanaan yang handal dalam pengoprasian Peralatan

100%

MANFAAT

Peningkatan Pembangunan dalam Penanggulangan Bencana

Tahun 2019

DAMPAK

Meningkatnya Indeks Prestasi  Manusia (IPM)

74,57%

 

b.  Rencana Biaya

1.

Koordinasi Penanganan Tanggap Darurat (14 Jenis Bencana)

189.880.000

2

Peningkatan kapasitas SDM Search and Rescue (SAR)

244.365.000

 

Jumlah

434.245.000,00

 

c.   Kelompok Sasaran

TOLOK UKUR

KELOMPOK SASARAN

LOKASI KAB,KOTA/KEC

NAMA

JUMLAH

Koordinasi Penanganan Tanggap Darurat (14 Jenis Bencana)

Aparatur dan Masyrakat

1 Keg

Provinsi Banten

Peningkatan kapasitas SDM Search and Rescue (SAR)

Aparatur dan Masyrakat

1 Keg

Provinsi Banten

 

d.    Rencana Jadwal Pelaksanaan

TOLOK UKUR/ KEGIATAN

BULAN

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Koordinasi Penanganan Tanggap Darurat (14 Jenis Bencana

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peningkatan kapasitas SDM Search and Rescue (SAR)

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Kegiatan : Koordinasi Dukungan Peralatan dan Logistik Kebencanaan
  1. Indikator Kinerja

INDIKATOR KINERJA

TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

Tersedianya Dukungan Peralatan dan Logistik Kebencanaan

100 % Tahun 2019

MASUKAN

 

 

Tersedia dana kegiatan

Rp. 450.144.500,00

Tersedia Pelaksana kegiatan

5 Orang

Tersedia waktu pelaksanaan

12 Bulan

KELUARAN

Terlaksananya Koordinasi Peningkatan Dukungan Peralatan dan Logistik Kebencanaan

8 Kegiatan

 

Terlaksananya Koordinasi Penyiapan dan Distribusi Logistik di Daerah Rawan Bencana

9 Kegiatan

HASIL

Terfasilitasinya Dukungan Peralatan dan Logistik Kebencanaan

100%

MANFAAT

meningkatnya Dukungan Peralatan dan Logistik Kebencanaan  BPBD Kab/Kota se-Provinsi Banten

Tahun 2019

DAMPAK

Meningkatnya indek pembangunan manusia (IPM)

74,57%

 

 

 

 

b. Rencana Biaya

1.

Terlaksananya Koordinasi Peningkatan Dukungan Peralatan dan Logistik Kebencanaan

190.544.000

2

Terlaksananya Koordinasi Penyiapan dan Distribusi Logistik di Daerah Rawan Bencana

259.600.500

 

Jumlah

450.144.500,00

    

 cKelompok Sasaran

TOLOK UKUR

KELOMPOK SASARAN

LOKASI (KAB,KOTA/KEC)

NAMA

JUMLAH

Terlaksananya Koordinasi Peningkatan Dukungan Peralatan dan Logistik Kebencanaan

BPBD

Kab/Kota

8 Kegiatan

Prov Banten

Terlaksananya Koordinasi Penyiapan dan Distribusi Logistik di Daerah Rawan Bencana

BPBD

Kab/Kota

9 Kegiatan

Prov Banten

 

d . Rencana Jadwal Pelaksanaan

TOLOK UKUR/ KEGIATAN

BULAN

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Koordinasi Peningkatan Dukungan Peralatan dan Logistik Kebencanaan

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Koordinasi Penyiapan dan Distribusi Logistik di Daerah Rawan Bencana

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

3.     Kegiatan : PUSDALOPS Penanggulangan Bencana

  1. Indikator Kinerja

INDIKATOR KINERJA

TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

Terlaksanakannya PUSDALOPS Penanggulangan Bencana

100 % Tahun 2019

MASUKAN

 

 

Tersedia dana kegiatan

Rp. 1.508.022.000,00

Tersedia Pelaksana kegiatan

10 Orang

Tersedia waktu pelaksanaan

12 Bulan

KELUARAN

  

Dukungan Operasional Personil Pusdalops PB

12 Bulan

 

Pelatihan Peningkatan Kapasitas Penyediaan Layanan Dasar Data dan Informasi

Kebencanaan

2 kegiatan

 

Koordinasi Lintas sektor Kebencanaan (tahapan pra bencana, bencana dan pasca bencana)

8 kegiatan

HASIL

Terbentuknya PUSDALOPS Penanggulangan Bencana

100%

MANFAAT

meningkatnya PUSDALOPS Penanggulangan Bencana

Tahun 2019

DAMPAK

Meningkatnya indek pembangunan manusia (IPM)

74,57%

 

  1. Rencana Biaya

1

Dukungan Operasional Personil Pusdalops PB

1.305.600.000

2

Pelatihan Peningkatan Kapasitas Penyediaan Layanan Dasar Data dan Informasi

Kebencanaan

148.322.000

3.

Koordinasi Lintas sektor Kebencanaan (tahapan pra bencana, bencana dan pasca bencana)

54.100.000

 

 

Jumlah

1.508.022.000,00

 

c.    Kelompok Sasaran

TOLOK UKUR

KELOMPOK SASARAN

LOKASI (KAB,KOTA/KEC)

NAMA

JUMLAH

Dukungan Operasional Personil Pusdalops PB

Masyrakat di Lokasi Bencana

12 Bulan

Provinsi Banten

Pelatihan Peningkatan Kapasitas Penyediaan Layanan Dasar Data dan Informasi Kebencanaan

Masyrakat di Lokasi Bencana

2 kegiatan

Provinsi Banten

terlaksananya Koordinasi Lintas sektor Kebencanaan (tahapan pra bencana, bencana dan pasca bencana)

Masyrakat di Lokasi Bencana

8 kegiatan

Provinsi Banten

 

d. Rencana Jadwal Pelaksanaan

TOLOK UKUR/ KEGIATAN

BULAN

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Terlaksananya Dukungan Operasional Personil Pusdalops PB

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Penyediaan Layanan Dasar Data dan Informasi

Kebencanaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terlaksananya Koordinasi Lintas sektor Kebencanaan (tahapan pra bencana, bencana dan pasca bencana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.4   Program : PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

PENANGGULANGAN BENCANA

 

1Kegiatan : Koordinasi Rehabilitasi Kebencanaan

  1. Indikator Kinerja

INDIKATOR KINERJA

TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

Terlaksanakannya Koordinasi Rehabilitasi Kebencanaan

100 % Tahun 2019

MASUKAN

 

 

Tersedia dana kegiatan

Rp. 687.506.000,00

Tersedia Pelaksana kegiatan

5 Orang

Tersedia waktu pelaksanaan

6 Bulan

KELUARAN

Koordinasi Rehabilitasi dan Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Bencana

5 Kegiatan

 

Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian sosial ekonomi pasca bencana

5 Kegiatan

 

Peningkatan kapasitas penanganan Pasca Bencana bagi SDM Kebencanaan (Aparatur, Masyarakat dan Dunia Usaha

4 Kegiatan

HASIL

Telaksanakanya tekhnik penghitungan DALa dampak Kerusakan Pascabencana

100%

MANFAAT

Termotifasinya para Aparatur Pemerintah dan intansi terkait dalam Penghitungan dampak bencana

Tahun 2019

DAMPAK

Meningkatnya indek pembangunan manusia (IPM)

74,57%

 

b. Rencana Biaya

1.

Koordinasi Rehabilitasi dan Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Bencana

234.325.000

2.

Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian sosial ekonomi pasca bencana

234.325.000

3.

Peningkatan kapasitas penanganan Pasca Bencana bagi SDM Kebencanaan (Aparatur, Masyarakat dan Dunia Usaha

218.856.000

 

Jumlah

687.506.000,00

    

 cKelompok Sasaran

TOLOK UKUR

KELOMPOK SASARAN

LOKASI (KAB,KOTA/KEC)

NAMA

JUMLAH

Koordinasi Rehabilitasi dan Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Bencana

Masyarakat Korban Bencana

5 Kegiatan

Prov. Banten

Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian sosial ekonomi pasca bencana

Fasum dan Masyrakat Korban Bencana

5 Kegiatan

Prov. Banten

Peningkatan kapasitas penanganan Pasca Bencana bagi SDM Kebencanaan (Aparatur, Masyarakat dan Dunia Usaha

Aparatur Pemerintah

4 Kegiatan

Prov. Banten

d . Rencana Jadwal Pelaksanaan

TOLOK UKUR/ KEGIATAN

BULAN

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Koordinasi Rehabilitasi dan Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Bencana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian sosial ekonomi pasca bencana

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Peningkatan kapasitas penanganan Pasca Bencana bagi SDM Kebencanaan (Aparatur, Masyarakat dan Dunia Usaha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

2Kegiatan : Koordinasi Rekonstruksi Kebencanaan

  1. Indikator Kinerja

INDIKATOR KINERJA

TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

Terlaksanakannya Peningkatan Pusdalops

100 % Tahun 2019

MASUKAN

 

 

Tersedia dana kegiatan

Rp. 629.964.000,00

Tersedia Pelaksana kegiatan

5 Orang

Tersedia waktu pelaksanaan

6 Bulan

KELUARAN

Koordinasi Pemulihan Kondisi sarana dan prasarana lokasi Pasca Bencana

6 kegiatan

 

Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian sarana dan prasarana lokasi pasca bencana

6 kegiatan

 

Peningkatan kapasitas penanganan Pasca Bencana bagi SDM Kebencanaan (Aparatur, Masyarakat dan

Dunia Usaha)

3 kegiatan

HASIL

Telaksanakanya tekhnik penghitungan DALa dampak Kerusakan Pascabencana

100%

MANFAAT

Termotifasinya para Aparatur Pemerintah dan intansi terkait dalam Penghitungan dampak bencana

Tahun 2019

DAMPAK

Meningkatnya indek pembangunan manusia (IPM)

74,57%

 

b. Rencana Biaya

1.

Koordinasi Pemulihan Kondisi sarana dan prasarana lokasi Pasca Bencana

247.170.000

2.

Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian sarana dan prasarana lokasi pasca bencana

247.170.000

3.

Peningkatan kapasitas penanganan Pasca Bencana bagi SDM Kebencanaan (Aparatur, Masyarakat dan

Dunia Usaha)

135.624.000

 

Jumlah

629.964.000,00

    

 

 

 cKelompok Sasaran

TOLOK UKUR

KELOMPOK SASARAN

LOKASI (KAB,KOTA/KEC)

NAMA

JUMLAH

Koordinasi Pemulihan Kondisi sarana dan prasarana lokasi Pasca Bencana

Masyarakat Korban Bencana

6 kegiatan

Prov. Banten

Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian sarana dan prasarana lokasi pasca bencana

Fasum dan Masyrakat Korban Bencana

6 kegiatan

Prov. Banten

Peningkatan kapasitas penanganan Pasca Bencana bagi SDM Kebencanaan (Aparatur, Masyarakat dan

Dunia Usaha)

Aparatur Pemerintah

3 kegiatan

Prov. Banten

 

d . Rencana Jadwal Pelaksanaan

TOLOK UKUR/ KEGIATAN

BULAN

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Koordinasi Pemulihan Kondisi sarana dan prasarana lokasi Pasca Bencana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian sarana dan prasarana lokasi pasca bencana

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Peningkatan kapasitas penanganan Pasca Bencana bagi SDM Kebencanaan (Aparatur, Masyarakat dan

Dunia Usaha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

3.4.1  Program : PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN

 

 

1.      Kegiatan  ; Perencanaan. Evaluasi dan Pelaporan

 

  1. Indikator Kinerja

INDIKATOR KINERJA

TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

Terpenuhinnya Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Kinerja Pelaksanaan rencana Pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten

100 % tahun 2019

MASUKAN

 

 

Tersedia dana kegiatan

Rp. 226.218.000,00

Tersedia Pelaksana kegiatan

7 Orang

Tersedia waktu pelaksanaan

12 Bulan

KELUARAN

 

 

 

 

Tersusunnya Dokumen Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan

1 Dok

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan

1 Keg

Tersusunnya Dokumen Laporan Evaluasi Program dan Pengendalian

1 Keg

 

Tersusunnya Refisi Dokumen Renstra BPBD Provinsi Banten

2 Dok

HASIL

Tersusunnya Pengendalian Evaluasi Program kegiatan 2019 dan Rancana Program kegiatan 2019

100%

MANFAAT

sebagai bahan acuan perencanaan pelaksanaan pembangunan Badan Penaggulangan Bencana Daera provinsi Banten

Tahun 2019

DAMPAK

Meningkatnya Indeks Kapabilitas Aparatur

25,34%

 

  1. Rencana Biaya

1.

Tersusunnya Dokumen Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan

31.533.000

2.

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan

159.360.000

3.

Tersusunnya Dokumen Laporan Evaluasi Program dan Pengendalian

20.000.000

4.

Tersusunnya Refisi Dokumen Renstra BPBD Provinsi Banten

15.325.000

 

Jumlah

226.218.000,00

 

 

 

 

  1. Kelompok Sasaran

Tolok Ukur

Kelompok Sasaran

Lokasi

Nama

Jumlah

Tersusunnya Dokumen Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan

Kab/Kota

Aparatur BPBD

1 Dok

Prov. Banten

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan

Aparatur BPBD Prov. Banten

1 Keg

Prov. Banten

Tersusunnya Dokumen Laporan Evaluasi Program dan Pengendalian

Aparatur BPBD

Prov. Banten

1 Keg

Prov. Banten

Tersusunnya Refisi Dokumen Renstra BPBD Provinsi Banten

Aparatur BPBD Prov. Banten

2 Dok

Prov. Banten

 

 

  1. Rencana Jadwal Pelaksanaan

TOLOK UKUR/ KEGIATAN

BULAN

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Tersusunnya Dokumen Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Tersusunnya Dokumen Laporan Evaluasi Program dan Pengendalian

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tersusunnya Refisi Dokumen Renstra BPBD Provinsi Banten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

2.      Kegiatan ; Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

  1. Indikator Kinerja

INDIKATOR KINERJA

TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

Terpenuhinya Akuntabilitas Keuangan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten

100 % tahun 2016

MASUKAN

 

 

Tersedia dana kegiatan

Rp. 31.994.000,00

Tersedia Pelaksana kegiatan

11 Orang

Tersedia waktu pelaksanaan

12 Bulan

KELUARAN

 

 

 

 

 

 

Dokumen Laporan Keuangan

17 Dokumen

Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)

2 Dokumen

Dokumen Laporan Pajak

3 Dokumen

HASIL

Penyusunan Laporan Keuangan.

100%

MANFAAT

Meningkatnya kapabilitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan

Tahun 2019

DAMPAK

Meningkatnya indeks keuangan daerah

28%

 

  1. Rencana Biaya

1

Dokumen Laporan Keuangan

25.120.000

2

Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)

3.590.000

3

Dokumen Laporan Pajak

3.284.000

 

Jumlah

31.994.000,00

 

c.    Kelompok Sasaran

TOLOK UKUR

KELOMPOK SASARAN

LOKASI KAB,KOTA/KEC

NAMA

JUMLAH

Dokumen Laporan Keuangan

Aparatur/

Bendaharawan pembantu keg. BPBD Prov.Banten

4 Dok

 

Prov. Banten

Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)

Aparatur/

Bendaharawan pembantu keg. BPBD Prov.Banten

3 Dok

 

Prov. Banten

Dokumen Laporan Pajak

Aparatur/

Bendaharawan pembantu keg. BPBD Prov.Banten

5 Dok

Prov. Banten

 

 

d.    Rencana Jadwal Pelaksanaan

TOLOK UKUR/ KEGIATAN

BULAN

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Dokumen Laporan Keuangan

x

x

X

X

x

x

x

x

X

X

X

X

Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumen Laporan Pajak

x

x

X

X

x

x

x

X

x

x

x

X

 

 

     3. Kegiatan ; Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

  1. Indikator Kinerja

INDIKATOR KINERJA

TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

Terpenuhinya pelayanan kegiatan perkantoran Badan Penaggulangan Bencaa Daerah Provini Banten

100 % Pada Tahun 2019

MASUKAN

 

 

Tersedia dana kegiatan

Rp. 2.655.364.500,00

Tersedia Pelaksana kegiatan

12 orang

Tersedia waktu pelaksanaan

12 Bulan

KELUARAN

terlaksananya Operasional kantor Tidak tetap

26 orang

 

tersedianya Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman

12 Bulan

 

tersedianya  Barang Habis Pakai

12 Bulan

 

tersedianya Bahan Cetak

12 Bulan

 

tersedianya Makan dan Minum Kantor

12 Bulan

 

tersedianya  Promosi dan Publikasi

12 Bulan

 

terselenggaranya HUT Banten dan Banten Expo

2 kegiatan

 

tesediianya bahan bakar minyak kendaraan operasional kantor

12 Bulan

 

tersedianya  Operasional Jasa Kantor

12 Bulan

HASIL

Kelancaran Administrasi Pelayanan aparatur BPBD

Tahun 2019

MANFAAT

Meningkatnya Kapabilitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah

100%

DAMPAK

Meningkatnya Indeks Kapabilitas Aparatur

40%

 

  1. Rencana Biaya

1.

terlaksananya Operasional kantor Tidak tetap

781.650.000

2.

tersedianya Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman

195.235.500

3.

tersedianya  Barang Habis Pakai

172.116.000

4.

tersedianya Bahan Cetak

105.025.000

5

tersedianya Makan dan Minum Kantor

174.720.000

6

tersedianya  Promosi dan Publikasi

62.500.000

7

terselenggaranya HUT Banten dan Banten Expo

105.780.000

8

tesediianya bahan bakar minyak kendaraan operasional kantor

470.088.000

9

tersedianya  Operasional Jasa Kantor

588.250.000

 

Jumlah

2.655.364.500,00,-

 

  1. Kelompok Sasaran

Tolok Ukur

Kelompok Sasaran

Lokasi

Nama

Jumlah

terlaksananya Operasional kantor Tidak tetap

Aparatur

12 bulan

Kota Serang

tersedianya Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman

Aparatur

12 bulan

Kota Serang

tersedianya  Barang Habis Pakai

Aparatur

12 bulan

Kota Serang

tersedianya Bahan Cetak

Aparatur

12 bulan

Kota serang

tersedianya Makan dan Minum Kantor

Aparatur

12 bulan

Kota serang

tersedianya  Promosi dan Publikasi

Aparatur

12 bulan

Kota serang

terselenggaranya HUT Banten dan Banten Expo

Aparatur

2 kegiatan

Prov. Banten

tesediianya bahan bakar minyak kendaraan operasional kantor

Aparatur

12 bulan

Kota Serang

tersedianya  Operasional Jasa Kantor

Aparatur

12 bulan

Kota serang

 

  1. Rencana Jadwal Pelaksanaan

TOLOK UKUR/ KEGIATAN

BULAN

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

terlaksananya Operasional kantor Tidak tetap

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

tersedianya Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

tersedianya  Barang Habis Pakai

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

tersedianya Bahan Cetak

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

tersedianya Makan dan Minum Kantor

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

tersedianya  Promosi dan Publikasi

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

terselenggaranya HUT Banten dan Banten Expo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

tesediianya bahan bakar minyak kendaraan operasional kantor

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

tersedianya  Operasional Jasa Kantor

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

2. Kegiatan ; Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah

  1.  Indikator Kinerja

INDIKATOR KINERJA

TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

Terpenuhinya pelayanan kegiatan Rapat Koordinasi dan Kosultasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten

100 % Pada Tahun 2019

MASUKAN

 

 

Tersedia dana kegiatan

Rp.  350.000.000,00,-

Tersedia Pelaksana kegiatan

12 orang

Tersedia waktu pelaksanaan

12 Bulan

KELUARAN

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah

12 bulan

 

terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

 

HASIL

Tercapainya Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan keluar daerah

Tahun 2019

MANFAAT

Terpasilitasinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan keluar Daerah

100%

DAMPAK

Tercapainya Koordinasi dan Konsultasi Aparatur Pemerintah

100%

 

 

 

 

 

  1. Rencana Biaya

1.

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah

150.000.000                     

 

terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

200.000.000

 

Jumlah

350.000.000,00,

 

  1. Kelompok Sasaran

Tolok Ukur

Kelompok Sasaran

Lokasi

Nama

Jumlah

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah

Aparatur

12 bulan

Prov. Banten

terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Aparatur

12 bulan

Luar Prov. Banten

 

  1. Rencana Jadwal Pelaksanaan

TOLOK UKUR/ KEGIATAN

BULAN

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

3.  Kegiatan ; Pengadaan Sarana Prasarana Kantor.

  1. Indikator Kinerja

INDIKATOR KINERJA

TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

Terpenuhinya pelayanan kegiatan perkantoran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten

100 % Pada Tahun 2019

MASUKAN

 

 

Tersedia dana kegiatan

Rp. 2.038.180.000,00

Tersedia Pelaksana kegiatan

8 orang

Tersedia waktu pelaksanaan

12 Bulan

KELUARAN

Tersedianya Sarana Prasarana Kantor

9 Paket

HASIL

Kelancaran Administrasi Pelayanan aparatur BPBD

Tahun 2019

MANFAAT

Meningkatnya Kapabilitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah

100%

DAMPAK

Meningkatnya Indeks Kapabilitas Aparatur

39%

 

  1. Rencana Biaya

1.

Tersedianya Sarana Prasarana Kantor

2.038.180.000

 

Jumlah

2.038.180.000,00

 

 

 

  1. Kelompok Sasaran

Tolok Ukur

Kelompok Sasaran

Lokasi

Nama

Jumlah

Tersedianya Sarana Prasarana Kantor

Aparatur BPBD

9 Paket

Prov.Banten

 

  1. Rencana Jadwal Pelaksanaan

TOLOK UKUR/ KEGIATAN

BULAN

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Tersedianya Sarana Prasarana Kantor

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

4. Kegiatan ; Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

  1. Indikator Kinerja

INDIKATOR KINERJA

TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

Terpenuhinya pelayanan kegiatan perkantoran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provini Banten

100 % Pada Tahun 2019

MASUKAN

 

 

Tersedia dana kegiatan

Rp. 775.000.000,00,-

Tersedia Pelaksana kegiatan

8 orang

Tersedia waktu pelaksanaan

12 Bulan

KELUARAN

 

Terlaksananya Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/ Kantor

12 Bulan

 

Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

12 Bulan

 

Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK

12 Bulan

HASIL

Kelancaran Administrasi Pelayanan aparatur BPBD

Tahun 2019

MANFAAT

Meningkatnya Kapabilitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah

100%

DAMPAK

Meningkatnya Indeks Kapabilitas Aparatur

39%

 

  1. Rencana Biaya

1.

Terlaksananya Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/ Kantor

350.000.000

2.

Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

250.000.000

3.

Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK

175.000.000

 

Jumlah

775.000.000,00,-

 

 

 

 

 

 

  1. Kelompok Sasaran

Tolok Ukur

Kelompok Sasaran

Lokasi

Nama

Jumlah

Terlaksananya Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/ Kantor

Gedung dan kantor

12 Bulan

Kota Serang

 

Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

Speed boat, Perahu Karet Mesin Tempel dan Kendaraan Dinas OPrasional

12 Bulan

Kota Serang

Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK

Alat kelengkapan kantor

12 Bulan

Kota Serang

 

  1. Rencana Jadwal Pelaksanaan

TOLOK UKUR/ KEGIATAN

BULAN

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Terlaksananya Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/ Kantor

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

5. Kegiatan ; Peningkatan Kapasitas Aparatur

  1. Indikator Kinerja

INDIKATOR KINERJA

TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

Terpenuhinya pelayanan kegiatan perkantoran Badan Penaggulangan Bencana Daerah Provini Banten

100 % Pada Tahun 2019

MASUKAN

 

 

Tersedia dana kegiatan

Rp.  370.080.000,00

Tersedia Pelaksana kegiatan

12 orang

Tersedia waktu pelaksanaan

12 Bulan

KELUARAN

terlaksananya Fasilitasi Administrasi Kepegawaian

15 Dokumen

 

terlaksananya Peningkatan Kompetensi Aparatur

1 Keg

HASIL

Kelancaran Administrasi Pelayanan aparatur  pada Penaggulangan Bencana Daera Provinsi Banten.

Tahun 2019

MANFAAT

Meningkatnya Kapabilitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah

100%

DAMPAK

Meningkatnya Indeks Kapabilitas Aparatur

40%

 

 

 

  1. Rencana Biaya

1.

terlaksananya Fasilitasi Administrasi Kepegawaian

3.195.000

2.

terlaksananya Peningkatan Kompetensi Aparatur

366.885.000

 

Jumlah

 

370.080.000,00

 

 

  1. Kelompok Sasaran

Tolok Ukur

Kelompok Sasaran

Lokasi

Nama

Jumlah

terlaksananya Fasilitasi Administrasi Kepegawaian

Aparatur

15 Dokumen

Kota Serang

terlaksananya Peningkatan Kompetensi Aparatur

Aparatur

1 Keg

Kota Serang

 

  1. Rencana Jadwal Pelaksanaan

TOLOK UKUR/ KEGIATAN

BULAN

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

terlaksananya Fasilitasi Administrasi Kepegawaian

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

terlaksananya Peningkatan Kompetensi Aparatur

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

1.     Kegiatan : Penyediaan Data Pembangunan Sektoral

  1. Indikator Kinerja

INDIKATOR KINERJA

TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

Terpenuhinya Penyediaan data Pembangunan Penanganan Bencana

100 % Tahun 2019

MASUKAN

 

 

Tersedia dana kegiatan

Rp. 425.122.000,00

Tersedia Pelaksana kegiatan

12 Kegiatan

Tersedia waktu pelaksanaan

12 Bulan

KELUARAN

Tersusunnya Dokumen Profil Kinerja Program Perangkat Daerah

2 Dokumen

Tersedianya Visualisasi Peragkat Daerah

1 Dokumen

Terlaksananya Pengelolaan Website PD

12 Bulan

Tersusunnya Dokumen  Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik

2 Dokumen

 

Terlaksananya Pengelolaan PPID

12 Bulan

HASIL

Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyusunan Data Penaggulangan Bencana Daera Provinsi Banten.

8 Kab/Kota

MANFAAT

Cakupan Pembinaan Lembaga Kepemudaan

100%

DAMPAK

  1. Meningkatnya Indek Pembangunan Manuisia. (IPM)
  2. Meningkatnya LPE

74,57%

 

65,67%

 

  1. Rencana Biaya

1.

Tersusunnya Dokumen Profil Kinerja Program Perangkat Daerah

78.465.000

2.

Tersedianya Visualisasi Peragkat Daerah

75.511.000

3.

Terlaksananya Pengelolaan Website PD

50.511.000

4.

Tersusunnya Dokumen  Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik

216.591.000

5.

Terlaksananya Pengelolaan PPID

4.044.000

 

 

Jumlah

425.122.000,00

 

  1. Kelompok Sasaran

TOLOK UKUR

KELOMPOK SASARAN

LOKASI (KAB,KOTA/KEC)

NAMA

JUMLAH

Tersusunnya Dokumen Profil Kinerja Program Perangkat Daerah

Aparatur

2 Dokumen

Provinsi Banten

Tersedianya Visualisasi Peragkat Daerah

Aparatur

1 Dokumen

Provinsi Banten

Terlaksananya Pengelolaan Website PD

Aparatur

12 Bulan

Provinsi Banten

Tersusunnya Dokumen  Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik

Aparatur

2 Dokumen

Provinsi Banten

Terlaksananya Pengelolaan PPID

Aparatur

12 Bulan

Provinsi Banten

 

 

  1. Rencana Jadwal Pelaksanaan

TOLOK UKUR/ KEGIATAN

BULAN

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Tersusunnya Dokumen Profil Kinerja Program Perangkat Daerah

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tersedianya Visualisasi Peragkat Daerah

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Terlaksananya Pengelolaan Website PD

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tersusunnya Dokumen  Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2   Program : PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

PENANGGULANGAN BENCANA

  1. Kegiatan : Pencegahan Daerah Rawan Bencana
  1. Indikator Kinerja

INDIKATOR KINERJA

TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

Terpenuhinya Pencegahan dan Penyebarluasan Informasi Peringatan Dini Bencana

100% Pada tahun 2019

MASUKAN

 

 

Tersedia dana kegiatan

Rp. 565.461.000,00

Tersedia Pelaksana kegiatan

5 Orang

Tersedia waktu pelaksanaan

4 Bulan

KELUARAN

Sosilisasi Penanggulangan Bencana Melalui Media Cetak dan Elektronik

1 Kegiatan

 

Peningkatan kapasitas Tanggap Darurat bagi SDM Kebencanaan (Aparatur, Masyarakat dan Dunia Usaha)

3 Kegiatan

 

Pembentukan Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana

3 Kegiatan

 

Pembentukan Sister Village

1 Kegiatan

HASIL

Terlaksanakannya Pencegahan dan peringatan dini dalam penanggulangan bencana

100 % pada Tahun 2019

MANFAAT

Meningkatnya Pencegahan dan peringatan dini dalam penanggulangan bencana

Tahun 2019

DAMPAK

Meningkatnya indek pembangunan manusia (IPM)

74,57%

 

  1. Rencana Biaya

1

Sosilisasi Penanggulangan Bencana Melalui Media Cetak dan Elektronik

61.800.000

2

Peningkatan kapasitas Tanggap Darurat bagi SDM Kebencanaan (Aparatur, Masyarakat dan Dunia Usaha)

221.817.000

3

Pembentukan Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana

221.598.000

4

Pembentukan Sister Village

60.246.000

 

Jumlah

565.461.000,00

 

  1. Kelompok Sasaran

TOLOK UKUR

KELOMPOK SASARAN

LOKASI KAB,KOTA/KEC

NAMA

JUMLAH

Sosilisasi Penanggulangan Bencana Melalui Media Cetak dan Elektronik

Aparatur Pemerintah dan Masyrakat

1 Kegiatan

Prov. Banten

Peningkatan kapasitas Tanggap Darurat bagi SDM Kebencanaan (Aparatur, Masyarakat dan Dunia Usaha)

Kalangan Tingkat Pendidikan

3 Kegiatan

Prov. Banten

Pembentukan Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana

Relawan dan Masyrakat

3 Kegiatan

Prov. Banten

Pembentukan Sister Village

Aparatur Pemerintah dan Masyrakat

1 Kegiatan

Prov. Banten

  1. Rencana Jadwal Pelaksanaan

TOLOK UKUR/ KEGIATAN

BULAN

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Sosilisasi Penanggulangan Bencana Melalui Media Cetak dan Elektronik

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Peningkatan kapasitas Tanggap Darurat bagi SDM Kebencanaan (Aparatur, Masyarakat dan Dunia Usaha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembentukan Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembentukan Sister Village

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Kegiatan : Koordinasi Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

  1. Indikator Kinerja

INDIKATOR KINERJA

TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

Meningkatnya Kesiapsiagaan dan mitigasi bencana

 100 % Tahun 2019

MASUKAN

 

 

Tersedia dana kegiatan

Rp. 609.699.000,00

Tersedia Pelaksana kegiatan

5 Orang

Tersedia waktu pelaksanaan

12 Bulan

KELUARAN

tersusunnya Pergub Penanganan Penanggulangan Bencana

1 dokumen

 

terselenggaranya Jambore Relawan Kebencanaan Provinsi Banten

1 Kegiatan

 

terlaksananya Koordinasi Penanganan Penanggulangan Bencana Alam dan Industri

2 Kegiatan

 

terlaksananya  Rencana Kontijensi Bencana Alam, Non Alam dan Kegagalan Teknologi

1 dokumen

 

terlaksananya Gladi dan Simulasi Penanganan Bencana

1 Kegiatan

HASIL

Terbinanya Kesiapsiagaan dan mitigasi bencana

100%

MANFAAT

Meningkatnya Kesiapsiagaan dan mitigasi bencana

Tahun 2016

DAMPAK

Meningkatnya indek pembangunan manusia (IPM)

74,57%

 

b. Rencana Biaya

1.

tersusunnya Pergub Penanganan Penanggulangan Bencana

18.060.000

2.

terselenggaranya Jambore Relawan Kebencanaan Provinsi Banten

200.713.000

3.

terlaksananya Koordinasi Penanganan Penanggulangan Bencana Alam dan Industri

51.415.000

4.

terlaksananya  Rencana Kontijensi Bencana Alam, Non Alam dan Kegagalan Teknologi

88.201.000

5.

terlaksananya Gladi dan Simulasi Penanganan Bencana

251.310.000

 

Jumlah

609.699.000,00

c.   Kelompok Sasaran

TOLOK UKUR

KELOMPOK SASARAN

LOKASI KAB.KOTA/KEC

NAMA

JUMLAH

tersusunnya Pergub Penanganan Penanggulangan Bencana

Aparatur dan Masyarakat

1 dokumen

Provinsi Banten

terselenggaranya Jambore Relawan Kebencanaan Provinsi Banten

Aparatur dan Masyarakat

1 Kegiatan

Provinsi Banten

terlaksananya Koordinasi Penanganan Penanggulangan Bencana Alam dan Industri

Aparatur dan Masyarakat

2 Kegiatan

Provinsi Banten

terlaksananya  Rencana Kontijensi Bencana Alam, Non Alam dan Kegagalan Teknologi

Aparatur dan Masyarakat

1 dokumen

Provinsi Banten

terlaksananya Gladi dan Simulasi Penanganan Bencana

Aparatur dan Masyarakat

1 Kegiatan

Provinsi Banten

 

d.     Rencana Jadwal Pelaksanaan

TOLOK UKUR/ KEGIATAN

BULAN

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

tersusunnya Pergub Penanganan Penanggulangan Bencana

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

terselenggaranya Jambore Relawan Kebencanaan Provinsi Banten

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

terlaksananya Koordinasi Penanganan Penanggulangan Bencana Alam dan Industri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

terlaksananya  Rencana Kontijensi Bencana Alam, Non Alam dan Kegagalan Teknologi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terlaksananya Gladi dan Simulasi Penanganan Bencana

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3   Program : PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA

1.  Kegiatan : Koordinasi SDM Kebencanaan

  1. Indikator Kinerja

INDIKATOR KINERJA

TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

Terpenuhinya Penanganan Kedaruratan Bencana

30% dari  tahun 2019

MASUKAN

 

 

Tersedia dana kegiatan

Rp. 434.245.000,00

Tersedia Pelaksana kegiatan

5 Orang

Tersedia waktu pelaksanaan

12 Bulan

KELUARAN

Koordinasi Penanganan Tanggap Darurat (14 Jenis Bencana) Bintek Mobil Komunikasi Satelite

1 Keg

 

Peningkatan kapasitas SDM Search and Rescue (SAR)

1 Keg

HASIL

Terfasilitasinya Petugas Kebencanaan yang handal dalam pengoprasian Peralatan

100%

MANFAAT

Peningkatan Pembangunan dalam Penanggulangan Bencana

Tahun 2019

DAMPAK

Meningkatnya Indeks Prestasi  Manusia (IPM)

74,57%

 

b.  Rencana Biaya

1.

Koordinasi Penanganan Tanggap Darurat (14 Jenis Bencana)

189.880.000

2

Peningkatan kapasitas SDM Search and Rescue (SAR)

244.365.000

 

Jumlah

434.245.000,00

 

c.   Kelompok Sasaran

TOLOK UKUR

KELOMPOK SASARAN

LOKASI KAB,KOTA/KEC

NAMA

JUMLAH

Koordinasi Penanganan Tanggap Darurat (14 Jenis Bencana)

Aparatur dan Masyrakat

1 Keg

Provinsi Banten

Peningkatan kapasitas SDM Search and Rescue (SAR)

Aparatur dan Masyrakat

1 Keg

Provinsi Banten

 

d.    Rencana Jadwal Pelaksanaan

TOLOK UKUR/ KEGIATAN

BULAN

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Koordinasi Penanganan Tanggap Darurat (14 Jenis Bencana

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peningkatan kapasitas SDM Search and Rescue (SAR)

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Kegiatan : Koordinasi Dukungan Peralatan dan Logistik Kebencanaan
  1. Indikator Kinerja

INDIKATOR KINERJA

TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

Tersedianya Dukungan Peralatan dan Logistik Kebencanaan

100 % Tahun 2019

MASUKAN

 

 

Tersedia dana kegiatan

Rp. 450.144.500,00

Tersedia Pelaksana kegiatan

5 Orang

Tersedia waktu pelaksanaan

12 Bulan

KELUARAN

Terlaksananya Koordinasi Peningkatan Dukungan Peralatan dan Logistik Kebencanaan

8 Kegiatan

 

Terlaksananya Koordinasi Penyiapan dan Distribusi Logistik di Daerah Rawan Bencana

9 Kegiatan

HASIL

Terfasilitasinya Dukungan Peralatan dan Logistik Kebencanaan

100%

MANFAAT

meningkatnya Dukungan Peralatan dan Logistik Kebencanaan  BPBD Kab/Kota se-Provinsi Banten

Tahun 2019

DAMPAK

Meningkatnya indek pembangunan manusia (IPM)

74,57%

 

 

 

 

b. Rencana Biaya

1.

Terlaksananya Koordinasi Peningkatan Dukungan Peralatan dan Logistik Kebencanaan

190.544.000

2

Terlaksananya Koordinasi Penyiapan dan Distribusi Logistik di Daerah Rawan Bencana

259.600.500

 

Jumlah

450.144.500,00

    

 cKelompok Sasaran

TOLOK UKUR

KELOMPOK SASARAN

LOKASI (KAB,KOTA/KEC)

NAMA

JUMLAH

Terlaksananya Koordinasi Peningkatan Dukungan Peralatan dan Logistik Kebencanaan

BPBD

Kab/Kota

8 Kegiatan

Prov Banten

Terlaksananya Koordinasi Penyiapan dan Distribusi Logistik di Daerah Rawan Bencana

BPBD

Kab/Kota

9 Kegiatan

Prov Banten

 

d . Rencana Jadwal Pelaksanaan

TOLOK UKUR/ KEGIATAN

BULAN

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Koordinasi Peningkatan Dukungan Peralatan dan Logistik Kebencanaan

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Koordinasi Penyiapan dan Distribusi Logistik di Daerah Rawan Bencana

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

3.     Kegiatan : PUSDALOPS Penanggulangan Bencana

  1. Indikator Kinerja

INDIKATOR KINERJA

TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

Terlaksanakannya PUSDALOPS Penanggulangan Bencana

100 % Tahun 2019

MASUKAN

 

 

Tersedia dana kegiatan

Rp. 1.508.022.000,00

Tersedia Pelaksana kegiatan

10 Orang

Tersedia waktu pelaksanaan

12 Bulan

KELUARAN

  

Dukungan Operasional Personil Pusdalops PB

12 Bulan

 

Pelatihan Peningkatan Kapasitas Penyediaan Layanan Dasar Data dan Informasi

Kebencanaan

2 kegiatan

 

Koordinasi Lintas sektor Kebencanaan (tahapan pra bencana, bencana dan pasca bencana)

8 kegiatan

HASIL

Terbentuknya PUSDALOPS Penanggulangan Bencana

100%

MANFAAT

meningkatnya PUSDALOPS Penanggulangan Bencana

Tahun 2019

DAMPAK

Meningkatnya indek pembangunan manusia (IPM)

74,57%

 

  1. Rencana Biaya

1

Dukungan Operasional Personil Pusdalops PB

1.305.600.000

2

Pelatihan Peningkatan Kapasitas Penyediaan Layanan Dasar Data dan Informasi

Kebencanaan

148.322.000

3.

Koordinasi Lintas sektor Kebencanaan (tahapan pra bencana, bencana dan pasca bencana)

54.100.000

 

 

Jumlah

1.508.022.000,00

 

c.    Kelompok Sasaran

TOLOK UKUR

KELOMPOK SASARAN

LOKASI (KAB,KOTA/KEC)

NAMA

JUMLAH

Dukungan Operasional Personil Pusdalops PB

Masyrakat di Lokasi Bencana

12 Bulan

Provinsi Banten

Pelatihan Peningkatan Kapasitas Penyediaan Layanan Dasar Data dan Informasi Kebencanaan

Masyrakat di Lokasi Bencana

2 kegiatan

Provinsi Banten

terlaksananya Koordinasi Lintas sektor Kebencanaan (tahapan pra bencana, bencana dan pasca bencana)

Masyrakat di Lokasi Bencana

8 kegiatan

Provinsi Banten

 

d. Rencana Jadwal Pelaksanaan

TOLOK UKUR/ KEGIATAN

BULAN

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Terlaksananya Dukungan Operasional Personil Pusdalops PB

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Penyediaan Layanan Dasar Data dan Informasi

Kebencanaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terlaksananya Koordinasi Lintas sektor Kebencanaan (tahapan pra bencana, bencana dan pasca bencana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.4   Program : PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

PENANGGULANGAN BENCANA

 

1Kegiatan : Koordinasi Rehabilitasi Kebencanaan

  1. Indikator Kinerja

INDIKATOR KINERJA

TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

Terlaksanakannya Koordinasi Rehabilitasi Kebencanaan

100 % Tahun 2019

MASUKAN

 

 

Tersedia dana kegiatan

Rp. 687.506.000,00

Tersedia Pelaksana kegiatan

5 Orang

Tersedia waktu pelaksanaan

6 Bulan

KELUARAN

Koordinasi Rehabilitasi dan Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Bencana

5 Kegiatan

 

Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian sosial ekonomi pasca bencana

5 Kegiatan

 

Peningkatan kapasitas penanganan Pasca Bencana bagi SDM Kebencanaan (Aparatur, Masyarakat dan Dunia Usaha

4 Kegiatan

HASIL

Telaksanakanya tekhnik penghitungan DALa dampak Kerusakan Pascabencana

100%

MANFAAT

Termotifasinya para Aparatur Pemerintah dan intansi terkait dalam Penghitungan dampak bencana

Tahun 2019

DAMPAK

Meningkatnya indek pembangunan manusia (IPM)

74,57%

 

b. Rencana Biaya

1.

Koordinasi Rehabilitasi dan Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Bencana

234.325.000

2.

Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian sosial ekonomi pasca bencana

234.325.000

3.

Peningkatan kapasitas penanganan Pasca Bencana bagi SDM Kebencanaan (Aparatur, Masyarakat dan Dunia Usaha

218.856.000

 

Jumlah

687.506.000,00

    

 cKelompok Sasaran

TOLOK UKUR

KELOMPOK SASARAN

LOKASI (KAB,KOTA/KEC)

NAMA

JUMLAH

Koordinasi Rehabilitasi dan Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Bencana

Masyarakat Korban Bencana

5 Kegiatan

Prov. Banten

Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian sosial ekonomi pasca bencana

Fasum dan Masyrakat Korban Bencana

5 Kegiatan

Prov. Banten

Peningkatan kapasitas penanganan Pasca Bencana bagi SDM Kebencanaan (Aparatur, Masyarakat dan Dunia Usaha

Aparatur Pemerintah

4 Kegiatan

Prov. Banten

d . Rencana Jadwal Pelaksanaan

TOLOK UKUR/ KEGIATAN

BULAN

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Koordinasi Rehabilitasi dan Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Bencana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian sosial ekonomi pasca bencana

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Peningkatan kapasitas penanganan Pasca Bencana bagi SDM Kebencanaan (Aparatur, Masyarakat dan Dunia Usaha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

2Kegiatan : Koordinasi Rekonstruksi Kebencanaan

  1. Indikator Kinerja

INDIKATOR KINERJA

TOLOK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

Terlaksanakannya Peningkatan Pusdalops

100 % Tahun 2019

MASUKAN

 

 

Tersedia dana kegiatan

Rp. 629.964.000,00

Tersedia Pelaksana kegiatan

5 Orang

Tersedia waktu pelaksanaan

6 Bulan

KELUARAN

Koordinasi Pemulihan Kondisi sarana dan prasarana lokasi Pasca Bencana

6 kegiatan

 

Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian sarana dan prasarana lokasi pasca bencana

6 kegiatan

 

Peningkatan kapasitas penanganan Pasca Bencana bagi SDM Kebencanaan (Aparatur, Masyarakat dan

Dunia Usaha)

3 kegiatan

HASIL

Telaksanakanya tekhnik penghitungan DALa dampak Kerusakan Pascabencana

100%

MANFAAT

Termotifasinya para Aparatur Pemerintah dan intansi terkait dalam Penghitungan dampak bencana

Tahun 2019

DAMPAK

Meningkatnya indek pembangunan manusia (IPM)

74,57%

 

b. Rencana Biaya

1.

Koordinasi Pemulihan Kondisi sarana dan prasarana lokasi Pasca Bencana

247.170.000

2.

Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian sarana dan prasarana lokasi pasca bencana

247.170.000

3.

Peningkatan kapasitas penanganan Pasca Bencana bagi SDM Kebencanaan (Aparatur, Masyarakat dan

Dunia Usaha)

135.624.000

 

Jumlah

629.964.000,00

    

 

 

 cKelompok Sasaran

TOLOK UKUR

KELOMPOK SASARAN

LOKASI (KAB,KOTA/KEC)

NAMA

JUMLAH

Koordinasi Pemulihan Kondisi sarana dan prasarana lokasi Pasca Bencana

Masyarakat Korban Bencana

6 kegiatan

Prov. Banten

Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian sarana dan prasarana lokasi pasca bencana

Fasum dan Masyrakat Korban Bencana

6 kegiatan

Prov. Banten

Peningkatan kapasitas penanganan Pasca Bencana bagi SDM Kebencanaan (Aparatur, Masyarakat dan

Dunia Usaha)

Aparatur Pemerintah

3 kegiatan

Prov. Banten

 

d . Rencana Jadwal Pelaksanaan

TOLOK UKUR/ KEGIATAN

BULAN

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Koordinasi Pemulihan Kondisi sarana dan prasarana lokasi Pasca Bencana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian sarana dan prasarana lokasi pasca bencana

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Peningkatan kapasitas penanganan Pasca Bencana bagi SDM Kebencanaan (Aparatur, Masyarakat dan

Dunia Usaha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

( sukra / PEP )