Rencana Kerja ( RENJA )BPBD Tahun 2019 ( Murni )
- Admin Pep
- 967 Pengunjung
3.4.1 Program : PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN
1. Kegiatan ; Perencanaan. Evaluasi dan Pelaporan
- Indikator Kinerja
INDIKATOR KINERJA |
TOLOK UKUR KINERJA |
TARGET KINERJA |
CAPAIAN PROGRAM |
Terpenuhinnya Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Kinerja Pelaksanaan rencana Pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten |
100 % tahun 2019 |
MASUKAN
|
Tersedia dana kegiatan |
Rp. 226.218.000,00 |
Tersedia Pelaksana kegiatan |
7 Orang |
|
Tersedia waktu pelaksanaan |
12 Bulan |
|
KELUARAN
|
Tersusunnya Dokumen Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan |
1 Dok |
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan |
1 Keg |
|
Tersusunnya Dokumen Laporan Evaluasi Program dan Pengendalian |
1 Keg |
|
Tersusunnya Refisi Dokumen Renstra BPBD Provinsi Banten |
2 Dok |
|
HASIL |
Tersusunnya Pengendalian Evaluasi Program kegiatan 2019 dan Rancana Program kegiatan 2019 |
100% |
MANFAAT |
sebagai bahan acuan perencanaan pelaksanaan pembangunan Badan Penaggulangan Bencana Daera provinsi Banten |
Tahun 2019 |
DAMPAK |
Meningkatnya Indeks Kapabilitas Aparatur |
25,34% |
- Rencana Biaya
1. |
Tersusunnya Dokumen Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan |
31.533.000 |
2. |
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan |
159.360.000 |
3. |
Tersusunnya Dokumen Laporan Evaluasi Program dan Pengendalian |
20.000.000 |
4. |
Tersusunnya Refisi Dokumen Renstra BPBD Provinsi Banten |
15.325.000 |
|
Jumlah |
226.218.000,00 |
- Kelompok Sasaran
Tolok Ukur |
Kelompok Sasaran |
Lokasi |
|
Nama |
Jumlah |
||
Tersusunnya Dokumen Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan |
Kab/Kota Aparatur BPBD |
1 Dok |
Prov. Banten |
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan |
Aparatur BPBD Prov. Banten |
1 Keg |
Prov. Banten |
Tersusunnya Dokumen Laporan Evaluasi Program dan Pengendalian |
Aparatur BPBD Prov. Banten |
1 Keg |
Prov. Banten |
Tersusunnya Refisi Dokumen Renstra BPBD Provinsi Banten |
Aparatur BPBD Prov. Banten |
2 Dok |
Prov. Banten |
- Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/ KEGIATAN |
BULAN |
|||||||||||
J |
F |
M |
A |
M |
J |
J |
A |
S |
O |
N |
D |
|
Tersusunnya Dokumen Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan |
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
Tersusunnya Dokumen Laporan Evaluasi Program dan Pengendalian |
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tersusunnya Refisi Dokumen Renstra BPBD Provinsi Banten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
2. Kegiatan ; Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
- Indikator Kinerja
INDIKATOR KINERJA |
TOLOK UKUR KINERJA |
TARGET KINERJA |
CAPAIAN PROGRAM |
Terpenuhinya Akuntabilitas Keuangan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten |
100 % tahun 2016 |
MASUKAN
|
Tersedia dana kegiatan |
Rp. 31.994.000,00 |
Tersedia Pelaksana kegiatan |
11 Orang |
|
Tersedia waktu pelaksanaan |
12 Bulan |
|
KELUARAN
|
Dokumen Laporan Keuangan |
17 Dokumen |
Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) |
2 Dokumen |
|
Dokumen Laporan Pajak |
3 Dokumen |
|
HASIL |
Penyusunan Laporan Keuangan. |
100% |
MANFAAT |
Meningkatnya kapabilitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan |
Tahun 2019 |
DAMPAK |
Meningkatnya indeks keuangan daerah |
28% |
- Rencana Biaya
1 |
Dokumen Laporan Keuangan |
25.120.000 |
2 |
Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) |
3.590.000 |
3 |
Dokumen Laporan Pajak |
3.284.000 |
|
Jumlah |
31.994.000,00 |
c. Kelompok Sasaran
TOLOK UKUR |
KELOMPOK SASARAN |
LOKASI KAB,KOTA/KEC |
|
NAMA |
JUMLAH |
||
Dokumen Laporan Keuangan |
Aparatur/ Bendaharawan pembantu keg. BPBD Prov.Banten |
4 Dok |
Prov. Banten |
Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) |
Aparatur/ Bendaharawan pembantu keg. BPBD Prov.Banten |
3 Dok |
Prov. Banten |
Dokumen Laporan Pajak |
Aparatur/ Bendaharawan pembantu keg. BPBD Prov.Banten |
5 Dok |
Prov. Banten |
d. Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/ KEGIATAN |
BULAN |
|||||||||||
J |
F |
M |
A |
M |
J |
J |
A |
S |
O |
N |
D |
|
Dokumen Laporan Keuangan |
x |
x |
X |
X |
x |
x |
x |
x |
X |
X |
X |
X |
Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokumen Laporan Pajak |
x |
x |
X |
X |
x |
x |
x |
X |
x |
x |
x |
X |
3. Kegiatan ; Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
- Indikator Kinerja
INDIKATOR KINERJA |
TOLOK UKUR KINERJA |
TARGET KINERJA |
CAPAIAN PROGRAM |
Terpenuhinya pelayanan kegiatan perkantoran Badan Penaggulangan Bencaa Daerah Provini Banten |
100 % Pada Tahun 2019 |
MASUKAN
|
Tersedia dana kegiatan |
Rp. 2.655.364.500,00 |
Tersedia Pelaksana kegiatan |
12 orang |
|
Tersedia waktu pelaksanaan |
12 Bulan |
|
KELUARAN |
terlaksananya Operasional kantor Tidak tetap |
26 orang |
tersedianya Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman |
12 Bulan |
|
|
tersedianya Barang Habis Pakai |
12 Bulan |
|
tersedianya Bahan Cetak |
12 Bulan |
|
tersedianya Makan dan Minum Kantor |
12 Bulan |
|
tersedianya Promosi dan Publikasi |
12 Bulan |
|
terselenggaranya HUT Banten dan Banten Expo |
2 kegiatan |
|
tesediianya bahan bakar minyak kendaraan operasional kantor |
12 Bulan |
|
tersedianya Operasional Jasa Kantor |
12 Bulan |
HASIL |
Kelancaran Administrasi Pelayanan aparatur BPBD |
Tahun 2019 |
MANFAAT |
Meningkatnya Kapabilitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah |
100% |
DAMPAK |
Meningkatnya Indeks Kapabilitas Aparatur |
40% |
- Rencana Biaya
1. |
terlaksananya Operasional kantor Tidak tetap |
781.650.000 |
2. |
tersedianya Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman |
195.235.500 |
3. |
tersedianya Barang Habis Pakai |
172.116.000 |
4. |
tersedianya Bahan Cetak |
105.025.000 |
5 |
tersedianya Makan dan Minum Kantor |
174.720.000 |
6 |
tersedianya Promosi dan Publikasi |
62.500.000 |
7 |
terselenggaranya HUT Banten dan Banten Expo |
105.780.000 |
8 |
tesediianya bahan bakar minyak kendaraan operasional kantor |
470.088.000 |
9 |
tersedianya Operasional Jasa Kantor |
588.250.000 |
|
Jumlah |
2.655.364.500,00,- |
- Kelompok Sasaran
Tolok Ukur |
Kelompok Sasaran |
Lokasi |
|
Nama |
Jumlah |
||
terlaksananya Operasional kantor Tidak tetap |
Aparatur |
12 bulan |
Kota Serang |
tersedianya Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman |
Aparatur |
12 bulan |
Kota Serang |
tersedianya Barang Habis Pakai |
Aparatur |
12 bulan |
Kota Serang |
tersedianya Bahan Cetak |
Aparatur |
12 bulan |
Kota serang |
tersedianya Makan dan Minum Kantor |
Aparatur |
12 bulan |
Kota serang |
tersedianya Promosi dan Publikasi |
Aparatur |
12 bulan |
Kota serang |
terselenggaranya HUT Banten dan Banten Expo |
Aparatur |
2 kegiatan |
Prov. Banten |
tesediianya bahan bakar minyak kendaraan operasional kantor |
Aparatur |
12 bulan |
Kota Serang |
tersedianya Operasional Jasa Kantor |
Aparatur |
12 bulan |
Kota serang |
- Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/ KEGIATAN |
BULAN |
|||||||||||
J |
F |
M |
A |
M |
J |
J |
A |
S |
O |
N |
D |
|
terlaksananya Operasional kantor Tidak tetap |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
tersedianya Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
tersedianya Barang Habis Pakai |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
tersedianya Bahan Cetak |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
tersedianya Makan dan Minum Kantor |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
tersedianya Promosi dan Publikasi |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
terselenggaranya HUT Banten dan Banten Expo |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
tesediianya bahan bakar minyak kendaraan operasional kantor |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
tersedianya Operasional Jasa Kantor |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
2. Kegiatan ; Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah
- Indikator Kinerja
INDIKATOR KINERJA |
TOLOK UKUR KINERJA |
TARGET KINERJA |
CAPAIAN PROGRAM |
Terpenuhinya pelayanan kegiatan Rapat Koordinasi dan Kosultasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten |
100 % Pada Tahun 2019 |
MASUKAN
|
Tersedia dana kegiatan |
Rp. 350.000.000,00,- |
Tersedia Pelaksana kegiatan |
12 orang |
|
Tersedia waktu pelaksanaan |
12 Bulan |
|
KELUARAN |
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah |
12 bulan |
|
terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah |
|
HASIL |
Tercapainya Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan keluar daerah |
Tahun 2019 |
MANFAAT |
Terpasilitasinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan keluar Daerah |
100% |
DAMPAK |
Tercapainya Koordinasi dan Konsultasi Aparatur Pemerintah |
100% |
- Rencana Biaya
1. |
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah |
150.000.000 |
|
terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah |
200.000.000 |
|
Jumlah |
350.000.000,00, |
- Kelompok Sasaran
Tolok Ukur |
Kelompok Sasaran |
Lokasi |
|
Nama |
Jumlah |
||
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah |
Aparatur |
12 bulan |
Prov. Banten |
terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah |
Aparatur |
12 bulan |
Luar Prov. Banten |
- Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/ KEGIATAN |
BULAN |
|||||||||||
J |
F |
M |
A |
M |
J |
J |
A |
S |
O |
N |
D |
|
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
3. Kegiatan ; Pengadaan Sarana Prasarana Kantor.
- Indikator Kinerja
INDIKATOR KINERJA |
TOLOK UKUR KINERJA |
TARGET KINERJA |
CAPAIAN PROGRAM |
Terpenuhinya pelayanan kegiatan perkantoran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten |
100 % Pada Tahun 2019 |
MASUKAN
|
Tersedia dana kegiatan |
Rp. 2.038.180.000,00 |
Tersedia Pelaksana kegiatan |
8 orang |
|
Tersedia waktu pelaksanaan |
12 Bulan |
|
KELUARAN |
Tersedianya Sarana Prasarana Kantor |
9 Paket |
HASIL |
Kelancaran Administrasi Pelayanan aparatur BPBD |
Tahun 2019 |
MANFAAT |
Meningkatnya Kapabilitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah |
100% |
DAMPAK |
Meningkatnya Indeks Kapabilitas Aparatur |
39% |
- Rencana Biaya
1. |
Tersedianya Sarana Prasarana Kantor |
2.038.180.000 |
|
Jumlah |
2.038.180.000,00 |
- Kelompok Sasaran
Tolok Ukur |
Kelompok Sasaran |
Lokasi |
|
Nama |
Jumlah |
||
Tersedianya Sarana Prasarana Kantor |
Aparatur BPBD |
9 Paket |
Prov.Banten |
- Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/ KEGIATAN |
BULAN |
|||||||||||
J |
F |
M |
A |
M |
J |
J |
A |
S |
O |
N |
D |
|
Tersedianya Sarana Prasarana Kantor |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
4. Kegiatan ; Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
- Indikator Kinerja
INDIKATOR KINERJA |
TOLOK UKUR KINERJA |
TARGET KINERJA |
CAPAIAN PROGRAM |
Terpenuhinya pelayanan kegiatan perkantoran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provini Banten |
100 % Pada Tahun 2019 |
MASUKAN
|
Tersedia dana kegiatan |
Rp. 775.000.000,00,- |
Tersedia Pelaksana kegiatan |
8 orang |
|
Tersedia waktu pelaksanaan |
12 Bulan |
|
KELUARAN
|
Terlaksananya Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/ Kantor |
12 Bulan |
Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional |
12 Bulan |
|
Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK |
12 Bulan |
|
HASIL |
Kelancaran Administrasi Pelayanan aparatur BPBD |
Tahun 2019 |
MANFAAT |
Meningkatnya Kapabilitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah |
100% |
DAMPAK |
Meningkatnya Indeks Kapabilitas Aparatur |
39% |
- Rencana Biaya
1. |
Terlaksananya Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/ Kantor |
350.000.000 |
2. |
Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional |
250.000.000 |
3. |
Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK |
175.000.000 |
|
Jumlah |
775.000.000,00,- |
- Kelompok Sasaran
Tolok Ukur |
Kelompok Sasaran |
Lokasi |
|
Nama |
Jumlah |
||
Terlaksananya Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/ Kantor |
Gedung dan kantor |
12 Bulan |
Kota Serang |
Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional |
Speed boat, Perahu Karet Mesin Tempel dan Kendaraan Dinas OPrasional |
12 Bulan |
Kota Serang |
Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK |
Alat kelengkapan kantor |
12 Bulan |
Kota Serang |
- Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/ KEGIATAN |
BULAN |
|||||||||||
J |
F |
M |
A |
M |
J |
J |
A |
S |
O |
N |
D |
|
Terlaksananya Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/ Kantor |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
5. Kegiatan ; Peningkatan Kapasitas Aparatur
- Indikator Kinerja
INDIKATOR KINERJA |
TOLOK UKUR KINERJA |
TARGET KINERJA |
CAPAIAN PROGRAM |
Terpenuhinya pelayanan kegiatan perkantoran Badan Penaggulangan Bencana Daerah Provini Banten |
100 % Pada Tahun 2019 |
MASUKAN
|
Tersedia dana kegiatan |
Rp. 370.080.000,00 |
Tersedia Pelaksana kegiatan |
12 orang |
|
Tersedia waktu pelaksanaan |
12 Bulan |
|
KELUARAN |
terlaksananya Fasilitasi Administrasi Kepegawaian |
15 Dokumen |
|
terlaksananya Peningkatan Kompetensi Aparatur |
1 Keg |
HASIL |
Kelancaran Administrasi Pelayanan aparatur pada Penaggulangan Bencana Daera Provinsi Banten. |
Tahun 2019 |
MANFAAT |
Meningkatnya Kapabilitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah |
100% |
DAMPAK |
Meningkatnya Indeks Kapabilitas Aparatur |
40% |
- Rencana Biaya
1. |
terlaksananya Fasilitasi Administrasi Kepegawaian |
3.195.000 |
2. |
terlaksananya Peningkatan Kompetensi Aparatur |
366.885.000 |
|
Jumlah |
370.080.000,00
|
- Kelompok Sasaran
Tolok Ukur |
Kelompok Sasaran |
Lokasi |
|
Nama |
Jumlah |
||
terlaksananya Fasilitasi Administrasi Kepegawaian |
Aparatur |
15 Dokumen |
Kota Serang |
terlaksananya Peningkatan Kompetensi Aparatur |
Aparatur |
1 Keg |
Kota Serang |
- Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/ KEGIATAN |
BULAN |
|||||||||||
J |
F |
M |
A |
M |
J |
J |
A |
S |
O |
N |
D |
|
terlaksananya Fasilitasi Administrasi Kepegawaian |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
terlaksananya Peningkatan Kompetensi Aparatur |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
1. Kegiatan : Penyediaan Data Pembangunan Sektoral
- Indikator Kinerja
INDIKATOR KINERJA |
TOLOK UKUR KINERJA |
TARGET KINERJA |
CAPAIAN PROGRAM |
Terpenuhinya Penyediaan data Pembangunan Penanganan Bencana |
100 % Tahun 2019 |
MASUKAN
|
Tersedia dana kegiatan |
Rp. 425.122.000,00 |
Tersedia Pelaksana kegiatan |
12 Kegiatan |
|
Tersedia waktu pelaksanaan |
12 Bulan |
|
KELUARAN |
Tersusunnya Dokumen Profil Kinerja Program Perangkat Daerah |
2 Dokumen |
Tersedianya Visualisasi Peragkat Daerah |
1 Dokumen |
|
Terlaksananya Pengelolaan Website PD |
12 Bulan |
|
Tersusunnya Dokumen Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik |
2 Dokumen |
|
|
Terlaksananya Pengelolaan PPID |
12 Bulan |
HASIL |
Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyusunan Data Penaggulangan Bencana Daera Provinsi Banten. |
8 Kab/Kota |
MANFAAT |
Cakupan Pembinaan Lembaga Kepemudaan |
100% |
DAMPAK |
|
74,57%
65,67% |
- Rencana Biaya
1. |
Tersusunnya Dokumen Profil Kinerja Program Perangkat Daerah |
78.465.000 |
2. |
Tersedianya Visualisasi Peragkat Daerah |
75.511.000 |
3. |
Terlaksananya Pengelolaan Website PD |
50.511.000 |
4. |
Tersusunnya Dokumen Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik |
216.591.000 |
5. |
Terlaksananya Pengelolaan PPID |
4.044.000 |
|
Jumlah |
425.122.000,00 |
- Kelompok Sasaran
TOLOK UKUR |
KELOMPOK SASARAN |
LOKASI (KAB,KOTA/KEC) |
|
NAMA |
JUMLAH |
||
Tersusunnya Dokumen Profil Kinerja Program Perangkat Daerah |
Aparatur |
2 Dokumen |
Provinsi Banten |
Tersedianya Visualisasi Peragkat Daerah |
Aparatur |
1 Dokumen |
Provinsi Banten |
Terlaksananya Pengelolaan Website PD |
Aparatur |
12 Bulan |
Provinsi Banten |
Tersusunnya Dokumen Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik |
Aparatur |
2 Dokumen |
Provinsi Banten |
Terlaksananya Pengelolaan PPID |
Aparatur |
12 Bulan |
Provinsi Banten |
- Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/ KEGIATAN |
BULAN |
|||||||||||
J |
F |
M |
A |
M |
J |
J |
A |
S |
O |
N |
D |
|
Tersusunnya Dokumen Profil Kinerja Program Perangkat Daerah |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Tersedianya Visualisasi Peragkat Daerah |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Terlaksananya Pengelolaan Website PD |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Tersusunnya Dokumen Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
3.4.2 Program : PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
PENANGGULANGAN BENCANA
- Kegiatan : Pencegahan Daerah Rawan Bencana
- Indikator Kinerja
INDIKATOR KINERJA |
TOLOK UKUR KINERJA |
TARGET KINERJA |
CAPAIAN PROGRAM |
Terpenuhinya Pencegahan dan Penyebarluasan Informasi Peringatan Dini Bencana |
100% Pada tahun 2019 |
MASUKAN
|
Tersedia dana kegiatan |
Rp. 565.461.000,00 |
Tersedia Pelaksana kegiatan |
5 Orang |
|
Tersedia waktu pelaksanaan |
4 Bulan |
|
KELUARAN |
Sosilisasi Penanggulangan Bencana Melalui Media Cetak dan Elektronik |
1 Kegiatan |
|
Peningkatan kapasitas Tanggap Darurat bagi SDM Kebencanaan (Aparatur, Masyarakat dan Dunia Usaha) |
3 Kegiatan |
|
Pembentukan Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana |
3 Kegiatan |
|
Pembentukan Sister Village |
1 Kegiatan |
HASIL |
Terlaksanakannya Pencegahan dan peringatan dini dalam penanggulangan bencana |
100 % pada Tahun 2019 |
MANFAAT |
Meningkatnya Pencegahan dan peringatan dini dalam penanggulangan bencana |
Tahun 2019 |
DAMPAK |
Meningkatnya indek pembangunan manusia (IPM) |
74,57% |
- Rencana Biaya
1 |
Sosilisasi Penanggulangan Bencana Melalui Media Cetak dan Elektronik |
61.800.000 |
2 |
Peningkatan kapasitas Tanggap Darurat bagi SDM Kebencanaan (Aparatur, Masyarakat dan Dunia Usaha) |
221.817.000 |
3 |
Pembentukan Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana |
221.598.000 |
4 |
Pembentukan Sister Village |
60.246.000 |
|
Jumlah |
565.461.000,00 |
- Kelompok Sasaran
TOLOK UKUR |
KELOMPOK SASARAN |
LOKASI KAB,KOTA/KEC |
|
NAMA |
JUMLAH |
||
Sosilisasi Penanggulangan Bencana Melalui Media Cetak dan Elektronik |
Aparatur Pemerintah dan Masyrakat |
1 Kegiatan |
Prov. Banten |
Peningkatan kapasitas Tanggap Darurat bagi SDM Kebencanaan (Aparatur, Masyarakat dan Dunia Usaha) |
Kalangan Tingkat Pendidikan |
3 Kegiatan |
Prov. Banten |
Pembentukan Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana |
Relawan dan Masyrakat |
3 Kegiatan |
Prov. Banten |
Pembentukan Sister Village |
Aparatur Pemerintah dan Masyrakat |
1 Kegiatan |
Prov. Banten |
- Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/ KEGIATAN |
BULAN |
|||||||||||
J |
F |
M |
A |
M |
J |
J |
A |
S |
O |
N |
D |
|
Sosilisasi Penanggulangan Bencana Melalui Media Cetak dan Elektronik |
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
Peningkatan kapasitas Tanggap Darurat bagi SDM Kebencanaan (Aparatur, Masyarakat dan Dunia Usaha) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pembentukan Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pembentukan Sister Village |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Kegiatan : Koordinasi Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
- Indikator Kinerja
INDIKATOR KINERJA |
TOLOK UKUR KINERJA |
TARGET KINERJA |
CAPAIAN PROGRAM |
Meningkatnya Kesiapsiagaan dan mitigasi bencana |
100 % Tahun 2019 |
MASUKAN
|
Tersedia dana kegiatan |
Rp. 609.699.000,00 |
Tersedia Pelaksana kegiatan |
5 Orang |
|
Tersedia waktu pelaksanaan |
12 Bulan |
|
KELUARAN |
tersusunnya Pergub Penanganan Penanggulangan Bencana |
1 dokumen |
terselenggaranya Jambore Relawan Kebencanaan Provinsi Banten |
1 Kegiatan |
|
terlaksananya Koordinasi Penanganan Penanggulangan Bencana Alam dan Industri |
2 Kegiatan |
|
terlaksananya Rencana Kontijensi Bencana Alam, Non Alam dan Kegagalan Teknologi |
1 dokumen |
|
terlaksananya Gladi dan Simulasi Penanganan Bencana |
1 Kegiatan |
|
HASIL |
Terbinanya Kesiapsiagaan dan mitigasi bencana |
100% |
MANFAAT |
Meningkatnya Kesiapsiagaan dan mitigasi bencana |
Tahun 2016 |
DAMPAK |
Meningkatnya indek pembangunan manusia (IPM) |
74,57% |
b. Rencana Biaya
1. |
tersusunnya Pergub Penanganan Penanggulangan Bencana |
18.060.000 |
2. |
terselenggaranya Jambore Relawan Kebencanaan Provinsi Banten |
200.713.000 |
3. |
terlaksananya Koordinasi Penanganan Penanggulangan Bencana Alam dan Industri |
51.415.000 |
4. |
terlaksananya Rencana Kontijensi Bencana Alam, Non Alam dan Kegagalan Teknologi |
88.201.000 |
5. |
terlaksananya Gladi dan Simulasi Penanganan Bencana |
251.310.000 |
|
Jumlah |
609.699.000,00 |
c. Kelompok Sasaran
TOLOK UKUR |
KELOMPOK SASARAN |
LOKASI KAB.KOTA/KEC |
|
NAMA |
JUMLAH |
||
tersusunnya Pergub Penanganan Penanggulangan Bencana |
Aparatur dan Masyarakat |
1 dokumen |
Provinsi Banten |
terselenggaranya Jambore Relawan Kebencanaan Provinsi Banten |
Aparatur dan Masyarakat |
1 Kegiatan |
Provinsi Banten |
terlaksananya Koordinasi Penanganan Penanggulangan Bencana Alam dan Industri |
Aparatur dan Masyarakat |
2 Kegiatan |
Provinsi Banten |
terlaksananya Rencana Kontijensi Bencana Alam, Non Alam dan Kegagalan Teknologi |
Aparatur dan Masyarakat |
1 dokumen |
Provinsi Banten |
terlaksananya Gladi dan Simulasi Penanganan Bencana |
Aparatur dan Masyarakat |
1 Kegiatan |
Provinsi Banten |
d. Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/ KEGIATAN |
BULAN |
|||||||||||
J |
F |
M |
A |
M |
J |
J |
A |
S |
O |
N |
D |
|
tersusunnya Pergub Penanganan Penanggulangan Bencana |
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
terselenggaranya Jambore Relawan Kebencanaan Provinsi Banten |
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
terlaksananya Koordinasi Penanganan Penanggulangan Bencana Alam dan Industri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
terlaksananya Rencana Kontijensi Bencana Alam, Non Alam dan Kegagalan Teknologi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
terlaksananya Gladi dan Simulasi Penanganan Bencana |
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
3.4.3 Program : PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA
1. Kegiatan : Koordinasi SDM Kebencanaan
- Indikator Kinerja
INDIKATOR KINERJA |
TOLOK UKUR KINERJA |
TARGET KINERJA |
CAPAIAN PROGRAM |
Terpenuhinya Penanganan Kedaruratan Bencana |
30% dari tahun 2019 |
MASUKAN
|
Tersedia dana kegiatan |
Rp. 434.245.000,00 |
Tersedia Pelaksana kegiatan |
5 Orang |
|
Tersedia waktu pelaksanaan |
12 Bulan |
|
KELUARAN |
Koordinasi Penanganan Tanggap Darurat (14 Jenis Bencana) Bintek Mobil Komunikasi Satelite |
1 Keg |
|
Peningkatan kapasitas SDM Search and Rescue (SAR) |
1 Keg |
HASIL |
Terfasilitasinya Petugas Kebencanaan yang handal dalam pengoprasian Peralatan |
100% |
MANFAAT |
Peningkatan Pembangunan dalam Penanggulangan Bencana |
Tahun 2019 |
DAMPAK |
Meningkatnya Indeks Prestasi Manusia (IPM) |
74,57% |
b. Rencana Biaya
1. |
Koordinasi Penanganan Tanggap Darurat (14 Jenis Bencana) |
189.880.000 |
2 |
Peningkatan kapasitas SDM Search and Rescue (SAR) |
244.365.000 |
|
Jumlah |
434.245.000,00 |
c. Kelompok Sasaran
TOLOK UKUR |
KELOMPOK SASARAN |
LOKASI KAB,KOTA/KEC |
|
NAMA |
JUMLAH |
||
Koordinasi Penanganan Tanggap Darurat (14 Jenis Bencana) |
Aparatur dan Masyrakat |
1 Keg |
Provinsi Banten |
Peningkatan kapasitas SDM Search and Rescue (SAR) |
Aparatur dan Masyrakat |
1 Keg |
Provinsi Banten |
d. Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/ KEGIATAN |
BULAN |
|||||||||||
J |
F |
M |
A |
M |
J |
J |
A |
S |
O |
N |
D |
|
Koordinasi Penanganan Tanggap Darurat (14 Jenis Bencana |
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Peningkatan kapasitas SDM Search and Rescue (SAR) |
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
- Kegiatan : Koordinasi Dukungan Peralatan dan Logistik Kebencanaan
- Indikator Kinerja
INDIKATOR KINERJA |
TOLOK UKUR KINERJA |
TARGET KINERJA |
CAPAIAN PROGRAM |
Tersedianya Dukungan Peralatan dan Logistik Kebencanaan |
100 % Tahun 2019 |
MASUKAN
|
Tersedia dana kegiatan |
Rp. 450.144.500,00 |
Tersedia Pelaksana kegiatan |
5 Orang |
|
Tersedia waktu pelaksanaan |
12 Bulan |
|
KELUARAN |
Terlaksananya Koordinasi Peningkatan Dukungan Peralatan dan Logistik Kebencanaan |
8 Kegiatan |
|
Terlaksananya Koordinasi Penyiapan dan Distribusi Logistik di Daerah Rawan Bencana |
9 Kegiatan |
HASIL |
Terfasilitasinya Dukungan Peralatan dan Logistik Kebencanaan |
100% |
MANFAAT |
meningkatnya Dukungan Peralatan dan Logistik Kebencanaan BPBD Kab/Kota se-Provinsi Banten |
Tahun 2019 |
DAMPAK |
Meningkatnya indek pembangunan manusia (IPM) |
74,57% |
b. Rencana Biaya
1. |
Terlaksananya Koordinasi Peningkatan Dukungan Peralatan dan Logistik Kebencanaan |
190.544.000 |
2 |
Terlaksananya Koordinasi Penyiapan dan Distribusi Logistik di Daerah Rawan Bencana |
259.600.500 |
|
Jumlah |
450.144.500,00 |
c. Kelompok Sasaran
TOLOK UKUR |
KELOMPOK SASARAN |
LOKASI (KAB,KOTA/KEC) |
|
NAMA |
JUMLAH |
||
Terlaksananya Koordinasi Peningkatan Dukungan Peralatan dan Logistik Kebencanaan |
BPBD Kab/Kota |
8 Kegiatan |
Prov Banten |
Terlaksananya Koordinasi Penyiapan dan Distribusi Logistik di Daerah Rawan Bencana |
BPBD Kab/Kota |
9 Kegiatan |
Prov Banten |
d . Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/ KEGIATAN |
BULAN |
|||||||||||
J |
F |
M |
A |
M |
J |
J |
A |
S |
O |
N |
D |
|
Koordinasi Peningkatan Dukungan Peralatan dan Logistik Kebencanaan |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Koordinasi Penyiapan dan Distribusi Logistik di Daerah Rawan Bencana |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
3. Kegiatan : PUSDALOPS Penanggulangan Bencana
- Indikator Kinerja
INDIKATOR KINERJA |
TOLOK UKUR KINERJA |
TARGET KINERJA |
CAPAIAN PROGRAM |
Terlaksanakannya PUSDALOPS Penanggulangan Bencana |
100 % Tahun 2019 |
MASUKAN
|
Tersedia dana kegiatan |
Rp. 1.508.022.000,00 |
Tersedia Pelaksana kegiatan |
10 Orang |
|
Tersedia waktu pelaksanaan |
12 Bulan |
|
KELUARAN
|
Dukungan Operasional Personil Pusdalops PB |
12 Bulan |
|
Pelatihan Peningkatan Kapasitas Penyediaan Layanan Dasar Data dan Informasi Kebencanaan |
2 kegiatan |
|
Koordinasi Lintas sektor Kebencanaan (tahapan pra bencana, bencana dan pasca bencana) |
8 kegiatan |
HASIL |
Terbentuknya PUSDALOPS Penanggulangan Bencana |
100% |
MANFAAT |
meningkatnya PUSDALOPS Penanggulangan Bencana |
Tahun 2019 |
DAMPAK |
Meningkatnya indek pembangunan manusia (IPM) |
74,57% |
- Rencana Biaya
1 |
Dukungan Operasional Personil Pusdalops PB |
1.305.600.000 |
2 |
Pelatihan Peningkatan Kapasitas Penyediaan Layanan Dasar Data dan Informasi Kebencanaan |
148.322.000 |
3. |
Koordinasi Lintas sektor Kebencanaan (tahapan pra bencana, bencana dan pasca bencana) |
54.100.000 |
|
Jumlah |
1.508.022.000,00 |
c. Kelompok Sasaran
TOLOK UKUR |
KELOMPOK SASARAN |
LOKASI (KAB,KOTA/KEC) |
|
NAMA |
JUMLAH |
||
Dukungan Operasional Personil Pusdalops PB |
Masyrakat di Lokasi Bencana |
12 Bulan |
Provinsi Banten |
Pelatihan Peningkatan Kapasitas Penyediaan Layanan Dasar Data dan Informasi Kebencanaan |
Masyrakat di Lokasi Bencana |
2 kegiatan |
Provinsi Banten |
terlaksananya Koordinasi Lintas sektor Kebencanaan (tahapan pra bencana, bencana dan pasca bencana) |
Masyrakat di Lokasi Bencana |
8 kegiatan |
Provinsi Banten |
d. Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/ KEGIATAN |
BULAN |
|||||||||||
J |
F |
M |
A |
M |
J |
J |
A |
S |
O |
N |
D |
|
Terlaksananya Dukungan Operasional Personil Pusdalops PB |
|
|
|
|
|
|
|
|
x |
|
|
|
terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Penyediaan Layanan Dasar Data dan Informasi Kebencanaan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
terlaksananya Koordinasi Lintas sektor Kebencanaan (tahapan pra bencana, bencana dan pasca bencana) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.4 Program : PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PENANGGULANGAN BENCANA
1. Kegiatan : Koordinasi Rehabilitasi Kebencanaan
- Indikator Kinerja
INDIKATOR KINERJA |
TOLOK UKUR KINERJA |
TARGET KINERJA |
CAPAIAN PROGRAM |
Terlaksanakannya Koordinasi Rehabilitasi Kebencanaan |
100 % Tahun 2019 |
MASUKAN
|
Tersedia dana kegiatan |
Rp. 687.506.000,00 |
Tersedia Pelaksana kegiatan |
5 Orang |
|
Tersedia waktu pelaksanaan |
6 Bulan |
|
KELUARAN |
Koordinasi Rehabilitasi dan Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Bencana |
5 Kegiatan |
Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian sosial ekonomi pasca bencana |
5 Kegiatan |
|
Peningkatan kapasitas penanganan Pasca Bencana bagi SDM Kebencanaan (Aparatur, Masyarakat dan Dunia Usaha |
4 Kegiatan |
|
HASIL |
Telaksanakanya tekhnik penghitungan DALa dampak Kerusakan Pascabencana |
100% |
MANFAAT |
Termotifasinya para Aparatur Pemerintah dan intansi terkait dalam Penghitungan dampak bencana |
Tahun 2019 |
DAMPAK |
Meningkatnya indek pembangunan manusia (IPM) |
74,57% |
b. Rencana Biaya
1. |
Koordinasi Rehabilitasi dan Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Bencana |
234.325.000 |
2. |
Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian sosial ekonomi pasca bencana |
234.325.000 |
3. |
Peningkatan kapasitas penanganan Pasca Bencana bagi SDM Kebencanaan (Aparatur, Masyarakat dan Dunia Usaha |
218.856.000 |
|
Jumlah |
687.506.000,00 |
c. Kelompok Sasaran
TOLOK UKUR |
KELOMPOK SASARAN |
LOKASI (KAB,KOTA/KEC) |
|
NAMA |
JUMLAH |
||
Koordinasi Rehabilitasi dan Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Bencana |
Masyarakat Korban Bencana |
5 Kegiatan |
Prov. Banten |
Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian sosial ekonomi pasca bencana |
Fasum dan Masyrakat Korban Bencana |
5 Kegiatan |
Prov. Banten |
Peningkatan kapasitas penanganan Pasca Bencana bagi SDM Kebencanaan (Aparatur, Masyarakat dan Dunia Usaha |
Aparatur Pemerintah |
4 Kegiatan |
Prov. Banten |
d . Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/ KEGIATAN |
BULAN |
|||||||||||
J |
F |
M |
A |
M |
J |
J |
A |
S |
O |
N |
D |
|
Koordinasi Rehabilitasi dan Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Bencana |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian sosial ekonomi pasca bencana |
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
Peningkatan kapasitas penanganan Pasca Bencana bagi SDM Kebencanaan (Aparatur, Masyarakat dan Dunia Usaha |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
2. Kegiatan : Koordinasi Rekonstruksi Kebencanaan
- Indikator Kinerja
INDIKATOR KINERJA |
TOLOK UKUR KINERJA |
TARGET KINERJA |
CAPAIAN PROGRAM |
Terlaksanakannya Peningkatan Pusdalops |
100 % Tahun 2019 |
MASUKAN
|
Tersedia dana kegiatan |
Rp. 629.964.000,00 |
Tersedia Pelaksana kegiatan |
5 Orang |
|
Tersedia waktu pelaksanaan |
6 Bulan |
|
KELUARAN |
Koordinasi Pemulihan Kondisi sarana dan prasarana lokasi Pasca Bencana |
6 kegiatan |
Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian sarana dan prasarana lokasi pasca bencana |
6 kegiatan |
|
Peningkatan kapasitas penanganan Pasca Bencana bagi SDM Kebencanaan (Aparatur, Masyarakat dan Dunia Usaha) |
3 kegiatan |
|
HASIL |
Telaksanakanya tekhnik penghitungan DALa dampak Kerusakan Pascabencana |
100% |
MANFAAT |
Termotifasinya para Aparatur Pemerintah dan intansi terkait dalam Penghitungan dampak bencana |
Tahun 2019 |
DAMPAK |
Meningkatnya indek pembangunan manusia (IPM) |
74,57% |
b. Rencana Biaya
1. |
Koordinasi Pemulihan Kondisi sarana dan prasarana lokasi Pasca Bencana |
247.170.000 |
2. |
Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian sarana dan prasarana lokasi pasca bencana |
247.170.000 |
3. |
Peningkatan kapasitas penanganan Pasca Bencana bagi SDM Kebencanaan (Aparatur, Masyarakat dan Dunia Usaha) |
135.624.000 |
|
Jumlah |
629.964.000,00 |
c. Kelompok Sasaran
TOLOK UKUR |
KELOMPOK SASARAN |
LOKASI (KAB,KOTA/KEC) |
|
NAMA |
JUMLAH |
||
Koordinasi Pemulihan Kondisi sarana dan prasarana lokasi Pasca Bencana |
Masyarakat Korban Bencana |
6 kegiatan |
Prov. Banten |
Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian sarana dan prasarana lokasi pasca bencana |
Fasum dan Masyrakat Korban Bencana |
6 kegiatan |
Prov. Banten |
Peningkatan kapasitas penanganan Pasca Bencana bagi SDM Kebencanaan (Aparatur, Masyarakat dan Dunia Usaha) |
Aparatur Pemerintah |
3 kegiatan |
Prov. Banten |
d . Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/ KEGIATAN |
BULAN |
|||||||||||
J |
F |
M |
A |
M |
J |
J |
A |
S |
O |
N |
D |
|
Koordinasi Pemulihan Kondisi sarana dan prasarana lokasi Pasca Bencana |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x |
|
Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian sarana dan prasarana lokasi pasca bencana |
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
Peningkatan kapasitas penanganan Pasca Bencana bagi SDM Kebencanaan (Aparatur, Masyarakat dan Dunia Usaha) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
3.4.1 Program : PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN
1. Kegiatan ; Perencanaan. Evaluasi dan Pelaporan
- Indikator Kinerja
INDIKATOR KINERJA |
TOLOK UKUR KINERJA |
TARGET KINERJA |
CAPAIAN PROGRAM |
Terpenuhinnya Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Kinerja Pelaksanaan rencana Pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten |
100 % tahun 2019 |
MASUKAN
|
Tersedia dana kegiatan |
Rp. 226.218.000,00 |
Tersedia Pelaksana kegiatan |
7 Orang |
|
Tersedia waktu pelaksanaan |
12 Bulan |
|
KELUARAN
|
Tersusunnya Dokumen Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan |
1 Dok |
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan |
1 Keg |
|
Tersusunnya Dokumen Laporan Evaluasi Program dan Pengendalian |
1 Keg |
|
Tersusunnya Refisi Dokumen Renstra BPBD Provinsi Banten |
2 Dok |
|
HASIL |
Tersusunnya Pengendalian Evaluasi Program kegiatan 2019 dan Rancana Program kegiatan 2019 |
100% |
MANFAAT |
sebagai bahan acuan perencanaan pelaksanaan pembangunan Badan Penaggulangan Bencana Daera provinsi Banten |
Tahun 2019 |
DAMPAK |
Meningkatnya Indeks Kapabilitas Aparatur |
25,34% |
- Rencana Biaya
1. |
Tersusunnya Dokumen Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan |
31.533.000 |
2. |
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan |
159.360.000 |
3. |
Tersusunnya Dokumen Laporan Evaluasi Program dan Pengendalian |
20.000.000 |
4. |
Tersusunnya Refisi Dokumen Renstra BPBD Provinsi Banten |
15.325.000 |
|
Jumlah |
226.218.000,00 |
- Kelompok Sasaran
Tolok Ukur |
Kelompok Sasaran |
Lokasi |
|
Nama |
Jumlah |
||
Tersusunnya Dokumen Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan |
Kab/Kota Aparatur BPBD |
1 Dok |
Prov. Banten |
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan |
Aparatur BPBD Prov. Banten |
1 Keg |
Prov. Banten |
Tersusunnya Dokumen Laporan Evaluasi Program dan Pengendalian |
Aparatur BPBD Prov. Banten |
1 Keg |
Prov. Banten |
Tersusunnya Refisi Dokumen Renstra BPBD Provinsi Banten |
Aparatur BPBD Prov. Banten |
2 Dok |
Prov. Banten |
- Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/ KEGIATAN |
BULAN |
|||||||||||
J |
F |
M |
A |
M |
J |
J |
A |
S |
O |
N |
D |
|
Tersusunnya Dokumen Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan |
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
Tersusunnya Dokumen Laporan Evaluasi Program dan Pengendalian |
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tersusunnya Refisi Dokumen Renstra BPBD Provinsi Banten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
2. Kegiatan ; Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
- Indikator Kinerja
INDIKATOR KINERJA |
TOLOK UKUR KINERJA |
TARGET KINERJA |
CAPAIAN PROGRAM |
Terpenuhinya Akuntabilitas Keuangan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten |
100 % tahun 2016 |
MASUKAN
|
Tersedia dana kegiatan |
Rp. 31.994.000,00 |
Tersedia Pelaksana kegiatan |
11 Orang |
|
Tersedia waktu pelaksanaan |
12 Bulan |
|
KELUARAN
|
Dokumen Laporan Keuangan |
17 Dokumen |
Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) |
2 Dokumen |
|
Dokumen Laporan Pajak |
3 Dokumen |
|
HASIL |
Penyusunan Laporan Keuangan. |
100% |
MANFAAT |
Meningkatnya kapabilitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan |
Tahun 2019 |
DAMPAK |
Meningkatnya indeks keuangan daerah |
28% |
- Rencana Biaya
1 |
Dokumen Laporan Keuangan |
25.120.000 |
2 |
Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) |
3.590.000 |
3 |
Dokumen Laporan Pajak |
3.284.000 |
|
Jumlah |
31.994.000,00 |
c. Kelompok Sasaran
TOLOK UKUR |
KELOMPOK SASARAN |
LOKASI KAB,KOTA/KEC |
|
NAMA |
JUMLAH |
||
Dokumen Laporan Keuangan |
Aparatur/ Bendaharawan pembantu keg. BPBD Prov.Banten |
4 Dok |
Prov. Banten |
Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) |
Aparatur/ Bendaharawan pembantu keg. BPBD Prov.Banten |
3 Dok |
Prov. Banten |
Dokumen Laporan Pajak |
Aparatur/ Bendaharawan pembantu keg. BPBD Prov.Banten |
5 Dok |
Prov. Banten |
d. Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/ KEGIATAN |
BULAN |
|||||||||||
J |
F |
M |
A |
M |
J |
J |
A |
S |
O |
N |
D |
|
Dokumen Laporan Keuangan |
x |
x |
X |
X |
x |
x |
x |
x |
X |
X |
X |
X |
Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokumen Laporan Pajak |
x |
x |
X |
X |
x |
x |
x |
X |
x |
x |
x |
X |
3. Kegiatan ; Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
- Indikator Kinerja
INDIKATOR KINERJA |
TOLOK UKUR KINERJA |
TARGET KINERJA |
CAPAIAN PROGRAM |
Terpenuhinya pelayanan kegiatan perkantoran Badan Penaggulangan Bencaa Daerah Provini Banten |
100 % Pada Tahun 2019 |
MASUKAN
|
Tersedia dana kegiatan |
Rp. 2.655.364.500,00 |
Tersedia Pelaksana kegiatan |
12 orang |
|
Tersedia waktu pelaksanaan |
12 Bulan |
|
KELUARAN |
terlaksananya Operasional kantor Tidak tetap |
26 orang |
tersedianya Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman |
12 Bulan |
|
|
tersedianya Barang Habis Pakai |
12 Bulan |
|
tersedianya Bahan Cetak |
12 Bulan |
|
tersedianya Makan dan Minum Kantor |
12 Bulan |
|
tersedianya Promosi dan Publikasi |
12 Bulan |
|
terselenggaranya HUT Banten dan Banten Expo |
2 kegiatan |
|
tesediianya bahan bakar minyak kendaraan operasional kantor |
12 Bulan |
|
tersedianya Operasional Jasa Kantor |
12 Bulan |
HASIL |
Kelancaran Administrasi Pelayanan aparatur BPBD |
Tahun 2019 |
MANFAAT |
Meningkatnya Kapabilitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah |
100% |
DAMPAK |
Meningkatnya Indeks Kapabilitas Aparatur |
40% |
- Rencana Biaya
1. |
terlaksananya Operasional kantor Tidak tetap |
781.650.000 |
2. |
tersedianya Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman |
195.235.500 |
3. |
tersedianya Barang Habis Pakai |
172.116.000 |
4. |
tersedianya Bahan Cetak |
105.025.000 |
5 |
tersedianya Makan dan Minum Kantor |
174.720.000 |
6 |
tersedianya Promosi dan Publikasi |
62.500.000 |
7 |
terselenggaranya HUT Banten dan Banten Expo |
105.780.000 |
8 |
tesediianya bahan bakar minyak kendaraan operasional kantor |
470.088.000 |
9 |
tersedianya Operasional Jasa Kantor |
588.250.000 |
|
Jumlah |
2.655.364.500,00,- |
- Kelompok Sasaran
Tolok Ukur |
Kelompok Sasaran |
Lokasi |
|
Nama |
Jumlah |
||
terlaksananya Operasional kantor Tidak tetap |
Aparatur |
12 bulan |
Kota Serang |
tersedianya Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman |
Aparatur |
12 bulan |
Kota Serang |
tersedianya Barang Habis Pakai |
Aparatur |
12 bulan |
Kota Serang |
tersedianya Bahan Cetak |
Aparatur |
12 bulan |
Kota serang |
tersedianya Makan dan Minum Kantor |
Aparatur |
12 bulan |
Kota serang |
tersedianya Promosi dan Publikasi |
Aparatur |
12 bulan |
Kota serang |
terselenggaranya HUT Banten dan Banten Expo |
Aparatur |
2 kegiatan |
Prov. Banten |
tesediianya bahan bakar minyak kendaraan operasional kantor |
Aparatur |
12 bulan |
Kota Serang |
tersedianya Operasional Jasa Kantor |
Aparatur |
12 bulan |
Kota serang |
- Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/ KEGIATAN |
BULAN |
|||||||||||
J |
F |
M |
A |
M |
J |
J |
A |
S |
O |
N |
D |
|
terlaksananya Operasional kantor Tidak tetap |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
tersedianya Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
tersedianya Barang Habis Pakai |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
tersedianya Bahan Cetak |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
tersedianya Makan dan Minum Kantor |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
tersedianya Promosi dan Publikasi |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
terselenggaranya HUT Banten dan Banten Expo |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
tesediianya bahan bakar minyak kendaraan operasional kantor |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
tersedianya Operasional Jasa Kantor |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
2. Kegiatan ; Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah
- Indikator Kinerja
INDIKATOR KINERJA |
TOLOK UKUR KINERJA |
TARGET KINERJA |
CAPAIAN PROGRAM |
Terpenuhinya pelayanan kegiatan Rapat Koordinasi dan Kosultasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten |
100 % Pada Tahun 2019 |
MASUKAN
|
Tersedia dana kegiatan |
Rp. 350.000.000,00,- |
Tersedia Pelaksana kegiatan |
12 orang |
|
Tersedia waktu pelaksanaan |
12 Bulan |
|
KELUARAN |
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah |
12 bulan |
|
terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah |
|
HASIL |
Tercapainya Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan keluar daerah |
Tahun 2019 |
MANFAAT |
Terpasilitasinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan keluar Daerah |
100% |
DAMPAK |
Tercapainya Koordinasi dan Konsultasi Aparatur Pemerintah |
100% |
- Rencana Biaya
1. |
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah |
150.000.000 |
|
terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah |
200.000.000 |
|
Jumlah |
350.000.000,00, |
- Kelompok Sasaran
Tolok Ukur |
Kelompok Sasaran |
Lokasi |
|
Nama |
Jumlah |
||
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah |
Aparatur |
12 bulan |
Prov. Banten |
terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah |
Aparatur |
12 bulan |
Luar Prov. Banten |
- Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/ KEGIATAN |
BULAN |
|||||||||||
J |
F |
M |
A |
M |
J |
J |
A |
S |
O |
N |
D |
|
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
3. Kegiatan ; Pengadaan Sarana Prasarana Kantor.
- Indikator Kinerja
INDIKATOR KINERJA |
TOLOK UKUR KINERJA |
TARGET KINERJA |
CAPAIAN PROGRAM |
Terpenuhinya pelayanan kegiatan perkantoran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten |
100 % Pada Tahun 2019 |
MASUKAN
|
Tersedia dana kegiatan |
Rp. 2.038.180.000,00 |
Tersedia Pelaksana kegiatan |
8 orang |
|
Tersedia waktu pelaksanaan |
12 Bulan |
|
KELUARAN |
Tersedianya Sarana Prasarana Kantor |
9 Paket |
HASIL |
Kelancaran Administrasi Pelayanan aparatur BPBD |
Tahun 2019 |
MANFAAT |
Meningkatnya Kapabilitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah |
100% |
DAMPAK |
Meningkatnya Indeks Kapabilitas Aparatur |
39% |
- Rencana Biaya
1. |
Tersedianya Sarana Prasarana Kantor |
2.038.180.000 |
|
Jumlah |
2.038.180.000,00 |
- Kelompok Sasaran
Tolok Ukur |
Kelompok Sasaran |
Lokasi |
|
Nama |
Jumlah |
||
Tersedianya Sarana Prasarana Kantor |
Aparatur BPBD |
9 Paket |
Prov.Banten |
- Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/ KEGIATAN |
BULAN |
|||||||||||
J |
F |
M |
A |
M |
J |
J |
A |
S |
O |
N |
D |
|
Tersedianya Sarana Prasarana Kantor |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
4. Kegiatan ; Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
- Indikator Kinerja
INDIKATOR KINERJA |
TOLOK UKUR KINERJA |
TARGET KINERJA |
CAPAIAN PROGRAM |
Terpenuhinya pelayanan kegiatan perkantoran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provini Banten |
100 % Pada Tahun 2019 |
MASUKAN
|
Tersedia dana kegiatan |
Rp. 775.000.000,00,- |
Tersedia Pelaksana kegiatan |
8 orang |
|
Tersedia waktu pelaksanaan |
12 Bulan |
|
KELUARAN
|
Terlaksananya Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/ Kantor |
12 Bulan |
Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional |
12 Bulan |
|
Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK |
12 Bulan |
|
HASIL |
Kelancaran Administrasi Pelayanan aparatur BPBD |
Tahun 2019 |
MANFAAT |
Meningkatnya Kapabilitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah |
100% |
DAMPAK |
Meningkatnya Indeks Kapabilitas Aparatur |
39% |
- Rencana Biaya
1. |
Terlaksananya Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/ Kantor |
350.000.000 |
2. |
Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional |
250.000.000 |
3. |
Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK |
175.000.000 |
|
Jumlah |
775.000.000,00,- |
- Kelompok Sasaran
Tolok Ukur |
Kelompok Sasaran |
Lokasi |
|
Nama |
Jumlah |
||
Terlaksananya Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/ Kantor |
Gedung dan kantor |
12 Bulan |
Kota Serang |
Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional |
Speed boat, Perahu Karet Mesin Tempel dan Kendaraan Dinas OPrasional |
12 Bulan |
Kota Serang |
Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK |
Alat kelengkapan kantor |
12 Bulan |
Kota Serang |
- Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/ KEGIATAN |
BULAN |
|||||||||||
J |
F |
M |
A |
M |
J |
J |
A |
S |
O |
N |
D |
|
Terlaksananya Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/ Kantor |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
5. Kegiatan ; Peningkatan Kapasitas Aparatur
- Indikator Kinerja
INDIKATOR KINERJA |
TOLOK UKUR KINERJA |
TARGET KINERJA |
CAPAIAN PROGRAM |
Terpenuhinya pelayanan kegiatan perkantoran Badan Penaggulangan Bencana Daerah Provini Banten |
100 % Pada Tahun 2019 |
MASUKAN
|
Tersedia dana kegiatan |
Rp. 370.080.000,00 |
Tersedia Pelaksana kegiatan |
12 orang |
|
Tersedia waktu pelaksanaan |
12 Bulan |
|
KELUARAN |
terlaksananya Fasilitasi Administrasi Kepegawaian |
15 Dokumen |
|
terlaksananya Peningkatan Kompetensi Aparatur |
1 Keg |
HASIL |
Kelancaran Administrasi Pelayanan aparatur pada Penaggulangan Bencana Daera Provinsi Banten. |
Tahun 2019 |
MANFAAT |
Meningkatnya Kapabilitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah |
100% |
DAMPAK |
Meningkatnya Indeks Kapabilitas Aparatur |
40% |
- Rencana Biaya
1. |
terlaksananya Fasilitasi Administrasi Kepegawaian |
3.195.000 |
2. |
terlaksananya Peningkatan Kompetensi Aparatur |
366.885.000 |
|
Jumlah |
370.080.000,00
|
- Kelompok Sasaran
Tolok Ukur |
Kelompok Sasaran |
Lokasi |
|
Nama |
Jumlah |
||
terlaksananya Fasilitasi Administrasi Kepegawaian |
Aparatur |
15 Dokumen |
Kota Serang |
terlaksananya Peningkatan Kompetensi Aparatur |
Aparatur |
1 Keg |
Kota Serang |
- Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/ KEGIATAN |
BULAN |
|||||||||||
J |
F |
M |
A |
M |
J |
J |
A |
S |
O |
N |
D |
|
terlaksananya Fasilitasi Administrasi Kepegawaian |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
terlaksananya Peningkatan Kompetensi Aparatur |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
1. Kegiatan : Penyediaan Data Pembangunan Sektoral
- Indikator Kinerja
INDIKATOR KINERJA |
TOLOK UKUR KINERJA |
TARGET KINERJA |
CAPAIAN PROGRAM |
Terpenuhinya Penyediaan data Pembangunan Penanganan Bencana |
100 % Tahun 2019 |
MASUKAN
|
Tersedia dana kegiatan |
Rp. 425.122.000,00 |
Tersedia Pelaksana kegiatan |
12 Kegiatan |
|
Tersedia waktu pelaksanaan |
12 Bulan |
|
KELUARAN |
Tersusunnya Dokumen Profil Kinerja Program Perangkat Daerah |
2 Dokumen |
Tersedianya Visualisasi Peragkat Daerah |
1 Dokumen |
|
Terlaksananya Pengelolaan Website PD |
12 Bulan |
|
Tersusunnya Dokumen Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik |
2 Dokumen |
|
|
Terlaksananya Pengelolaan PPID |
12 Bulan |
HASIL |
Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyusunan Data Penaggulangan Bencana Daera Provinsi Banten. |
8 Kab/Kota |
MANFAAT |
Cakupan Pembinaan Lembaga Kepemudaan |
100% |
DAMPAK |
|
74,57%
65,67% |
- Rencana Biaya
1. |
Tersusunnya Dokumen Profil Kinerja Program Perangkat Daerah |
78.465.000 |
2. |
Tersedianya Visualisasi Peragkat Daerah |
75.511.000 |
3. |
Terlaksananya Pengelolaan Website PD |
50.511.000 |
4. |
Tersusunnya Dokumen Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik |
216.591.000 |
5. |
Terlaksananya Pengelolaan PPID |
4.044.000 |
|
Jumlah |
425.122.000,00 |
- Kelompok Sasaran
TOLOK UKUR |
KELOMPOK SASARAN |
LOKASI (KAB,KOTA/KEC) |
|
NAMA |
JUMLAH |
||
Tersusunnya Dokumen Profil Kinerja Program Perangkat Daerah |
Aparatur |
2 Dokumen |
Provinsi Banten |
Tersedianya Visualisasi Peragkat Daerah |
Aparatur |
1 Dokumen |
Provinsi Banten |
Terlaksananya Pengelolaan Website PD |
Aparatur |
12 Bulan |
Provinsi Banten |
Tersusunnya Dokumen Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik |
Aparatur |
2 Dokumen |
Provinsi Banten |
Terlaksananya Pengelolaan PPID |
Aparatur |
12 Bulan |
Provinsi Banten |
- Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/ KEGIATAN |
BULAN |
|||||||||||
J |
F |
M |
A |
M |
J |
J |
A |
S |
O |
N |
D |
|
Tersusunnya Dokumen Profil Kinerja Program Perangkat Daerah |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Tersedianya Visualisasi Peragkat Daerah |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Terlaksananya Pengelolaan Website PD |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Tersusunnya Dokumen Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
3.4.2 Program : PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
PENANGGULANGAN BENCANA
- Kegiatan : Pencegahan Daerah Rawan Bencana
- Indikator Kinerja
INDIKATOR KINERJA |
TOLOK UKUR KINERJA |
TARGET KINERJA |
CAPAIAN PROGRAM |
Terpenuhinya Pencegahan dan Penyebarluasan Informasi Peringatan Dini Bencana |
100% Pada tahun 2019 |
MASUKAN
|
Tersedia dana kegiatan |
Rp. 565.461.000,00 |
Tersedia Pelaksana kegiatan |
5 Orang |
|
Tersedia waktu pelaksanaan |
4 Bulan |
|
KELUARAN |
Sosilisasi Penanggulangan Bencana Melalui Media Cetak dan Elektronik |
1 Kegiatan |
|
Peningkatan kapasitas Tanggap Darurat bagi SDM Kebencanaan (Aparatur, Masyarakat dan Dunia Usaha) |
3 Kegiatan |
|
Pembentukan Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana |
3 Kegiatan |
|
Pembentukan Sister Village |
1 Kegiatan |
HASIL |
Terlaksanakannya Pencegahan dan peringatan dini dalam penanggulangan bencana |
100 % pada Tahun 2019 |
MANFAAT |
Meningkatnya Pencegahan dan peringatan dini dalam penanggulangan bencana |
Tahun 2019 |
DAMPAK |
Meningkatnya indek pembangunan manusia (IPM) |
74,57% |
- Rencana Biaya
1 |
Sosilisasi Penanggulangan Bencana Melalui Media Cetak dan Elektronik |
61.800.000 |
2 |
Peningkatan kapasitas Tanggap Darurat bagi SDM Kebencanaan (Aparatur, Masyarakat dan Dunia Usaha) |
221.817.000 |
3 |
Pembentukan Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana |
221.598.000 |
4 |
Pembentukan Sister Village |
60.246.000 |
|
Jumlah |
565.461.000,00 |
- Kelompok Sasaran
TOLOK UKUR |
KELOMPOK SASARAN |
LOKASI KAB,KOTA/KEC |
|
NAMA |
JUMLAH |
||
Sosilisasi Penanggulangan Bencana Melalui Media Cetak dan Elektronik |
Aparatur Pemerintah dan Masyrakat |
1 Kegiatan |
Prov. Banten |
Peningkatan kapasitas Tanggap Darurat bagi SDM Kebencanaan (Aparatur, Masyarakat dan Dunia Usaha) |
Kalangan Tingkat Pendidikan |
3 Kegiatan |
Prov. Banten |
Pembentukan Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana |
Relawan dan Masyrakat |
3 Kegiatan |
Prov. Banten |
Pembentukan Sister Village |
Aparatur Pemerintah dan Masyrakat |
1 Kegiatan |
Prov. Banten |
- Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/ KEGIATAN |
BULAN |
|||||||||||
J |
F |
M |
A |
M |
J |
J |
A |
S |
O |
N |
D |
|
Sosilisasi Penanggulangan Bencana Melalui Media Cetak dan Elektronik |
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
Peningkatan kapasitas Tanggap Darurat bagi SDM Kebencanaan (Aparatur, Masyarakat dan Dunia Usaha) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pembentukan Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pembentukan Sister Village |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Kegiatan : Koordinasi Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
- Indikator Kinerja
INDIKATOR KINERJA |
TOLOK UKUR KINERJA |
TARGET KINERJA |
CAPAIAN PROGRAM |
Meningkatnya Kesiapsiagaan dan mitigasi bencana |
100 % Tahun 2019 |
MASUKAN
|
Tersedia dana kegiatan |
Rp. 609.699.000,00 |
Tersedia Pelaksana kegiatan |
5 Orang |
|
Tersedia waktu pelaksanaan |
12 Bulan |
|
KELUARAN |
tersusunnya Pergub Penanganan Penanggulangan Bencana |
1 dokumen |
terselenggaranya Jambore Relawan Kebencanaan Provinsi Banten |
1 Kegiatan |
|
terlaksananya Koordinasi Penanganan Penanggulangan Bencana Alam dan Industri |
2 Kegiatan |
|
terlaksananya Rencana Kontijensi Bencana Alam, Non Alam dan Kegagalan Teknologi |
1 dokumen |
|
terlaksananya Gladi dan Simulasi Penanganan Bencana |
1 Kegiatan |
|
HASIL |
Terbinanya Kesiapsiagaan dan mitigasi bencana |
100% |
MANFAAT |
Meningkatnya Kesiapsiagaan dan mitigasi bencana |
Tahun 2016 |
DAMPAK |
Meningkatnya indek pembangunan manusia (IPM) |
74,57% |
b. Rencana Biaya
1. |
tersusunnya Pergub Penanganan Penanggulangan Bencana |
18.060.000 |
2. |
terselenggaranya Jambore Relawan Kebencanaan Provinsi Banten |
200.713.000 |
3. |
terlaksananya Koordinasi Penanganan Penanggulangan Bencana Alam dan Industri |
51.415.000 |
4. |
terlaksananya Rencana Kontijensi Bencana Alam, Non Alam dan Kegagalan Teknologi |
88.201.000 |
5. |
terlaksananya Gladi dan Simulasi Penanganan Bencana |
251.310.000 |
|
Jumlah |
609.699.000,00 |
c. Kelompok Sasaran
TOLOK UKUR |
KELOMPOK SASARAN |
LOKASI KAB.KOTA/KEC |
|
NAMA |
JUMLAH |
||
tersusunnya Pergub Penanganan Penanggulangan Bencana |
Aparatur dan Masyarakat |
1 dokumen |
Provinsi Banten |
terselenggaranya Jambore Relawan Kebencanaan Provinsi Banten |
Aparatur dan Masyarakat |
1 Kegiatan |
Provinsi Banten |
terlaksananya Koordinasi Penanganan Penanggulangan Bencana Alam dan Industri |
Aparatur dan Masyarakat |
2 Kegiatan |
Provinsi Banten |
terlaksananya Rencana Kontijensi Bencana Alam, Non Alam dan Kegagalan Teknologi |
Aparatur dan Masyarakat |
1 dokumen |
Provinsi Banten |
terlaksananya Gladi dan Simulasi Penanganan Bencana |
Aparatur dan Masyarakat |
1 Kegiatan |
Provinsi Banten |
d. Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/ KEGIATAN |
BULAN |
|||||||||||
J |
F |
M |
A |
M |
J |
J |
A |
S |
O |
N |
D |
|
tersusunnya Pergub Penanganan Penanggulangan Bencana |
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
terselenggaranya Jambore Relawan Kebencanaan Provinsi Banten |
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
terlaksananya Koordinasi Penanganan Penanggulangan Bencana Alam dan Industri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
terlaksananya Rencana Kontijensi Bencana Alam, Non Alam dan Kegagalan Teknologi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
terlaksananya Gladi dan Simulasi Penanganan Bencana |
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
3.4.3 Program : PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA
1. Kegiatan : Koordinasi SDM Kebencanaan
- Indikator Kinerja
INDIKATOR KINERJA |
TOLOK UKUR KINERJA |
TARGET KINERJA |
CAPAIAN PROGRAM |
Terpenuhinya Penanganan Kedaruratan Bencana |
30% dari tahun 2019 |
MASUKAN
|
Tersedia dana kegiatan |
Rp. 434.245.000,00 |
Tersedia Pelaksana kegiatan |
5 Orang |
|
Tersedia waktu pelaksanaan |
12 Bulan |
|
KELUARAN |
Koordinasi Penanganan Tanggap Darurat (14 Jenis Bencana) Bintek Mobil Komunikasi Satelite |
1 Keg |
|
Peningkatan kapasitas SDM Search and Rescue (SAR) |
1 Keg |
HASIL |
Terfasilitasinya Petugas Kebencanaan yang handal dalam pengoprasian Peralatan |
100% |
MANFAAT |
Peningkatan Pembangunan dalam Penanggulangan Bencana |
Tahun 2019 |
DAMPAK |
Meningkatnya Indeks Prestasi Manusia (IPM) |
74,57% |
b. Rencana Biaya
1. |
Koordinasi Penanganan Tanggap Darurat (14 Jenis Bencana) |
189.880.000 |
2 |
Peningkatan kapasitas SDM Search and Rescue (SAR) |
244.365.000 |
|
Jumlah |
434.245.000,00 |
c. Kelompok Sasaran
TOLOK UKUR |
KELOMPOK SASARAN |
LOKASI KAB,KOTA/KEC |
|
NAMA |
JUMLAH |
||
Koordinasi Penanganan Tanggap Darurat (14 Jenis Bencana) |
Aparatur dan Masyrakat |
1 Keg |
Provinsi Banten |
Peningkatan kapasitas SDM Search and Rescue (SAR) |
Aparatur dan Masyrakat |
1 Keg |
Provinsi Banten |
d. Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/ KEGIATAN |
BULAN |
|||||||||||
J |
F |
M |
A |
M |
J |
J |
A |
S |
O |
N |
D |
|
Koordinasi Penanganan Tanggap Darurat (14 Jenis Bencana |
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Peningkatan kapasitas SDM Search and Rescue (SAR) |
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
- Kegiatan : Koordinasi Dukungan Peralatan dan Logistik Kebencanaan
- Indikator Kinerja
INDIKATOR KINERJA |
TOLOK UKUR KINERJA |
TARGET KINERJA |
CAPAIAN PROGRAM |
Tersedianya Dukungan Peralatan dan Logistik Kebencanaan |
100 % Tahun 2019 |
MASUKAN
|
Tersedia dana kegiatan |
Rp. 450.144.500,00 |
Tersedia Pelaksana kegiatan |
5 Orang |
|
Tersedia waktu pelaksanaan |
12 Bulan |
|
KELUARAN |
Terlaksananya Koordinasi Peningkatan Dukungan Peralatan dan Logistik Kebencanaan |
8 Kegiatan |
|
Terlaksananya Koordinasi Penyiapan dan Distribusi Logistik di Daerah Rawan Bencana |
9 Kegiatan |
HASIL |
Terfasilitasinya Dukungan Peralatan dan Logistik Kebencanaan |
100% |
MANFAAT |
meningkatnya Dukungan Peralatan dan Logistik Kebencanaan BPBD Kab/Kota se-Provinsi Banten |
Tahun 2019 |
DAMPAK |
Meningkatnya indek pembangunan manusia (IPM) |
74,57% |
b. Rencana Biaya
1. |
Terlaksananya Koordinasi Peningkatan Dukungan Peralatan dan Logistik Kebencanaan |
190.544.000 |
2 |
Terlaksananya Koordinasi Penyiapan dan Distribusi Logistik di Daerah Rawan Bencana |
259.600.500 |
|
Jumlah |
450.144.500,00 |
c. Kelompok Sasaran
TOLOK UKUR |
KELOMPOK SASARAN |
LOKASI (KAB,KOTA/KEC) |
|
NAMA |
JUMLAH |
||
Terlaksananya Koordinasi Peningkatan Dukungan Peralatan dan Logistik Kebencanaan |
BPBD Kab/Kota |
8 Kegiatan |
Prov Banten |
Terlaksananya Koordinasi Penyiapan dan Distribusi Logistik di Daerah Rawan Bencana |
BPBD Kab/Kota |
9 Kegiatan |
Prov Banten |
d . Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/ KEGIATAN |
BULAN |
|||||||||||
J |
F |
M |
A |
M |
J |
J |
A |
S |
O |
N |
D |
|
Koordinasi Peningkatan Dukungan Peralatan dan Logistik Kebencanaan |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Koordinasi Penyiapan dan Distribusi Logistik di Daerah Rawan Bencana |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
3. Kegiatan : PUSDALOPS Penanggulangan Bencana
- Indikator Kinerja
INDIKATOR KINERJA |
TOLOK UKUR KINERJA |
TARGET KINERJA |
CAPAIAN PROGRAM |
Terlaksanakannya PUSDALOPS Penanggulangan Bencana |
100 % Tahun 2019 |
MASUKAN
|
Tersedia dana kegiatan |
Rp. 1.508.022.000,00 |
Tersedia Pelaksana kegiatan |
10 Orang |
|
Tersedia waktu pelaksanaan |
12 Bulan |
|
KELUARAN
|
Dukungan Operasional Personil Pusdalops PB |
12 Bulan |
|
Pelatihan Peningkatan Kapasitas Penyediaan Layanan Dasar Data dan Informasi Kebencanaan |
2 kegiatan |
|
Koordinasi Lintas sektor Kebencanaan (tahapan pra bencana, bencana dan pasca bencana) |
8 kegiatan |
HASIL |
Terbentuknya PUSDALOPS Penanggulangan Bencana |
100% |
MANFAAT |
meningkatnya PUSDALOPS Penanggulangan Bencana |
Tahun 2019 |
DAMPAK |
Meningkatnya indek pembangunan manusia (IPM) |
74,57% |
- Rencana Biaya
1 |
Dukungan Operasional Personil Pusdalops PB |
1.305.600.000 |
2 |
Pelatihan Peningkatan Kapasitas Penyediaan Layanan Dasar Data dan Informasi Kebencanaan |
148.322.000 |
3. |
Koordinasi Lintas sektor Kebencanaan (tahapan pra bencana, bencana dan pasca bencana) |
54.100.000 |
|
Jumlah |
1.508.022.000,00 |
c. Kelompok Sasaran
TOLOK UKUR |
KELOMPOK SASARAN |
LOKASI (KAB,KOTA/KEC) |
|
NAMA |
JUMLAH |
||
Dukungan Operasional Personil Pusdalops PB |
Masyrakat di Lokasi Bencana |
12 Bulan |
Provinsi Banten |
Pelatihan Peningkatan Kapasitas Penyediaan Layanan Dasar Data dan Informasi Kebencanaan |
Masyrakat di Lokasi Bencana |
2 kegiatan |
Provinsi Banten |
terlaksananya Koordinasi Lintas sektor Kebencanaan (tahapan pra bencana, bencana dan pasca bencana) |
Masyrakat di Lokasi Bencana |
8 kegiatan |
Provinsi Banten |
d. Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/ KEGIATAN |
BULAN |
|||||||||||
J |
F |
M |
A |
M |
J |
J |
A |
S |
O |
N |
D |
|
Terlaksananya Dukungan Operasional Personil Pusdalops PB |
|
|
|
|
|
|
|
|
x |
|
|
|
terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Penyediaan Layanan Dasar Data dan Informasi Kebencanaan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
terlaksananya Koordinasi Lintas sektor Kebencanaan (tahapan pra bencana, bencana dan pasca bencana) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.4 Program : PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PENANGGULANGAN BENCANA
1. Kegiatan : Koordinasi Rehabilitasi Kebencanaan
- Indikator Kinerja
INDIKATOR KINERJA |
TOLOK UKUR KINERJA |
TARGET KINERJA |
CAPAIAN PROGRAM |
Terlaksanakannya Koordinasi Rehabilitasi Kebencanaan |
100 % Tahun 2019 |
MASUKAN
|
Tersedia dana kegiatan |
Rp. 687.506.000,00 |
Tersedia Pelaksana kegiatan |
5 Orang |
|
Tersedia waktu pelaksanaan |
6 Bulan |
|
KELUARAN |
Koordinasi Rehabilitasi dan Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Bencana |
5 Kegiatan |
Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian sosial ekonomi pasca bencana |
5 Kegiatan |
|
Peningkatan kapasitas penanganan Pasca Bencana bagi SDM Kebencanaan (Aparatur, Masyarakat dan Dunia Usaha |
4 Kegiatan |
|
HASIL |
Telaksanakanya tekhnik penghitungan DALa dampak Kerusakan Pascabencana |
100% |
MANFAAT |
Termotifasinya para Aparatur Pemerintah dan intansi terkait dalam Penghitungan dampak bencana |
Tahun 2019 |
DAMPAK |
Meningkatnya indek pembangunan manusia (IPM) |
74,57% |
b. Rencana Biaya
1. |
Koordinasi Rehabilitasi dan Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Bencana |
234.325.000 |
2. |
Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian sosial ekonomi pasca bencana |
234.325.000 |
3. |
Peningkatan kapasitas penanganan Pasca Bencana bagi SDM Kebencanaan (Aparatur, Masyarakat dan Dunia Usaha |
218.856.000 |
|
Jumlah |
687.506.000,00 |
c. Kelompok Sasaran
TOLOK UKUR |
KELOMPOK SASARAN |
LOKASI (KAB,KOTA/KEC) |
|
NAMA |
JUMLAH |
||
Koordinasi Rehabilitasi dan Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Bencana |
Masyarakat Korban Bencana |
5 Kegiatan |
Prov. Banten |
Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian sosial ekonomi pasca bencana |
Fasum dan Masyrakat Korban Bencana |
5 Kegiatan |
Prov. Banten |
Peningkatan kapasitas penanganan Pasca Bencana bagi SDM Kebencanaan (Aparatur, Masyarakat dan Dunia Usaha |
Aparatur Pemerintah |
4 Kegiatan |
Prov. Banten |
d . Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/ KEGIATAN |
BULAN |
|||||||||||
J |
F |
M |
A |
M |
J |
J |
A |
S |
O |
N |
D |
|
Koordinasi Rehabilitasi dan Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Bencana |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian sosial ekonomi pasca bencana |
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
Peningkatan kapasitas penanganan Pasca Bencana bagi SDM Kebencanaan (Aparatur, Masyarakat dan Dunia Usaha |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
2. Kegiatan : Koordinasi Rekonstruksi Kebencanaan
- Indikator Kinerja
INDIKATOR KINERJA |
TOLOK UKUR KINERJA |
TARGET KINERJA |
CAPAIAN PROGRAM |
Terlaksanakannya Peningkatan Pusdalops |
100 % Tahun 2019 |
MASUKAN
|
Tersedia dana kegiatan |
Rp. 629.964.000,00 |
Tersedia Pelaksana kegiatan |
5 Orang |
|
Tersedia waktu pelaksanaan |
6 Bulan |
|
KELUARAN |
Koordinasi Pemulihan Kondisi sarana dan prasarana lokasi Pasca Bencana |
6 kegiatan |
Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian sarana dan prasarana lokasi pasca bencana |
6 kegiatan |
|
Peningkatan kapasitas penanganan Pasca Bencana bagi SDM Kebencanaan (Aparatur, Masyarakat dan Dunia Usaha) |
3 kegiatan |
|
HASIL |
Telaksanakanya tekhnik penghitungan DALa dampak Kerusakan Pascabencana |
100% |
MANFAAT |
Termotifasinya para Aparatur Pemerintah dan intansi terkait dalam Penghitungan dampak bencana |
Tahun 2019 |
DAMPAK |
Meningkatnya indek pembangunan manusia (IPM) |
74,57% |
b. Rencana Biaya
1. |
Koordinasi Pemulihan Kondisi sarana dan prasarana lokasi Pasca Bencana |
247.170.000 |
2. |
Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian sarana dan prasarana lokasi pasca bencana |
247.170.000 |
3. |
Peningkatan kapasitas penanganan Pasca Bencana bagi SDM Kebencanaan (Aparatur, Masyarakat dan Dunia Usaha) |
135.624.000 |
|
Jumlah |
629.964.000,00 |
c. Kelompok Sasaran
TOLOK UKUR |
KELOMPOK SASARAN |
LOKASI (KAB,KOTA/KEC) |
|
NAMA |
JUMLAH |
||
Koordinasi Pemulihan Kondisi sarana dan prasarana lokasi Pasca Bencana |
Masyarakat Korban Bencana |
6 kegiatan |
Prov. Banten |
Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian sarana dan prasarana lokasi pasca bencana |
Fasum dan Masyrakat Korban Bencana |
6 kegiatan |
Prov. Banten |
Peningkatan kapasitas penanganan Pasca Bencana bagi SDM Kebencanaan (Aparatur, Masyarakat dan Dunia Usaha) |
Aparatur Pemerintah |
3 kegiatan |
Prov. Banten |
d . Rencana Jadwal Pelaksanaan
TOLOK UKUR/ KEGIATAN |
BULAN |
|||||||||||
J |
F |
M |
A |
M |
J |
J |
A |
S |
O |
N |
D |
|
Koordinasi Pemulihan Kondisi sarana dan prasarana lokasi Pasca Bencana |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x |
|
Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian sarana dan prasarana lokasi pasca bencana |
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
Peningkatan kapasitas penanganan Pasca Bencana bagi SDM Kebencanaan (Aparatur, Masyarakat dan Dunia Usaha) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
( sukra / PEP )